×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Помогите разобраться с проводками.

    Ситуация такая: мы сделали предоплату согласно договора и счет-фактуры на предоплату.
    Как правильно отразить это в учете.
    Д 60.2 К 51 оплачена счет-фактура
    Д 68.2 К 76 АВ НДС с авансов выданных

    Или

    Д 76.5 К 51
    Д 68.2 К 76 АВ
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    Только Вы оплатили не счет-фактуру, а счет.
    Счет-фактуру, на основании которого Вы имеет право принять НДС к вычету, поставщик Вам даст после получения им денег, и в ней в обязательном порядке должно быть указано п/п со всеми реквизитами.
    По проводкам правильный 1 вариант.
    Дебет 60.2 Кредит 51

  3. #3
    Аноним
    Гость
    т.е. будет
    Д 60.2. К 51 сумма первой предоплаты
    Д 68.2 К 76 АВ НДС с авансов выданных

    Д 60.2 К 51 сумма второй предоплаты
    Д 68.2 К 76 АВ НДС с авансов выданных

    Д 60.2 К 51 сумма третьей предоплаты
    Д 68.2 К 76 АВ НДС с авансов выданных

    А когда будет итоговая счет-фактура

    Д 08.3 К 60.2

    а как же НДС?

  4. #4
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    а как же НДС?
    Вы же приходете работы отдельно, НДС отдельно, но сначала закрываете выданные авансы
    Д 60.1 К 60.2 зачли все авансы выданные
    Д 08.3 К 60.1 оприходовали чтотамвамделали
    Д 19 К 60.1 оприходовали НДС от чтотамвамделали
    Д 76АВ К 19 зачли НДС

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    А уже на реализацию он выставит счет-фактуру на весь объем работ
    Дебет 08 Кредит 60
    Дебет 19 Кредит 60
    И дальше дебет 68 Кредит 19
    Дебет 76 Кредит 68

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)