ип. усн 6%.
в 2010 году имел место возврат части фиксированного взноса в пф за 2009 год, уплаченный на ошибочный кбк. сразу же эта сумма была перечислена на правильный кбк.
вопросы:
1. включать ли поступления этих сумм в книгу доходов и расходов - ведь сумма из КДиР переносится в декларацию и является налоговой базой для расчета налога? как это поступление/непоступление отразить в декларации?
2. как отражается это в 1с:
2.1. при вводе платежных поручений входящего и исходящего на вкладке "расшифровка платежа" - "счет и аналитика бух.учета" пишу 69.02.1 и "не принято к зачету". правильно ли это?
2.2. несмотря на то, что входящие суммы "не приняты к зачету" они все равно отражаются в "доходах" за 2010 год.
спасибо!


Ответить с цитированием