Извините пожалуйста, проконсультируйте еще одного новичка)
Заканчиваю университет и начала работать бухгалтером, наставника в фирме нет, поэтому обращаюсь к Вам.
Работаю в 1С 8.1. Не могу никак понять эти полученные авансы.
Мои действия:
1. Я выписываю счет на оплату покупателю.
2. На основании счета делаю платежное поручение входящее на сумму аванса.
3. Далее делаю регистрацию счет-фактуры на аванс. И получаю эту счет-фактуру.
Загвоздка начинается далее, как при окончательном расчете сделать зачет этого аванса? должен ли он отражаться в книге продаж?
Я делаю на основании счета еще одно платежное поручение на остаток суммы, делаю акт на оказание услуг и сч/ф на полную сумму. Регистрирую оплату от покупателя для НДС и формирую книгу продаж. В итоге в книге продаж отражается и сч/ф на аванс, и сч/ф на оказанные услуги. И как следствие НДС к уплате получается 18% от суммы аванса + 18% от общей суммы.![]()
Что не так? помогите пожалуйста!

Ответить с цитированием


А так и должно быть, что и в книги покупок и в книге продаж стоит эта счет-фактура на аванс?
Счет на оплату должен выставляться на всю сумму работ или сначала счет на аванс, потом счет на окночательный расчет? Или это по желанию?