×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Декларация по НДС

    В 2003 году фирма работала с небольшими оборотами и поэтому НДС сдавался поквартально. В январе и феврале 2004 г. обороты тоже не превысили 1 миллиона. А в марте - бац, и сразу же миллионов 6. Предыдущий бухгалтер, особо не разбираясь, отправила декларацию по НДС за 1 квартал. Хотя везде разъясняется, что в таких случаях надо подавать три декларации: за январь, февраль и март отдельно. При этом штрафа за несвоевременную сдачу не будет, т.к. обороты увеличились только в марте и до этого мы об этом знать не могли.
    Что же мне теперь делать, может кто-то с подобным сталкивался? Подавать уточненные декларации на каждый их 3-х месяцев? Или сдача декларации за 1 квартал при таких оборотах приравнивается к несдаче, и мне нужно нести в ИФНС декларации и платить штрафы за несвоевременную сдачу?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор "Мычатницы" Аватар для Настя
    Регистрация
    22.02.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,500
    В идеале - подавать декларации за январь, февраль, март. Пени придется заплатить.

    Статья 119. Непредставление налоговой декларации

    1. Непредставление налогоплательщиком в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учета, при отсутствии признаков налогового правонарушения, предусмотренного в пункте 2 настоящей статьи,

    влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основе этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 100 рублей.

    2. Непредставление налогоплательщиком налоговой декларации в налоговый орган в течение более 180 дней по истечении установленного законодательством о налогах срока представления такой декларации

    влечет взыскание штрафа в размере 30 процентов суммы налога, подлежащей уплате на основе этой декларации, и 10 процентов суммы налога, подлежащей уплате на основе этой декларации, за каждый полный или неполный месяц начиная со 181-го дня.
    Все может быть, а чего не может, того и не будет.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Пени-то понятно...
    Не хотелось бы опять штрафоваться по ст. 119...
    Эта главбух и так кучу деклараций не сдала, директор уже 2 раза ходил, составлял протокол об административном нарушении, чтобы сдать недостающее. В 3-ий раз ему идти ой как не захочется!

  4. #4
    Довольная , как слон Аватар для Марфик
    Регистрация
    19.11.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,912
    Цитата Сообщение от Аноним
    Пени-то понятно...
    Не хотелось бы опять штрафоваться по ст. 119...
    Эта главбух и так кучу деклараций не сдала, директор уже 2 раза ходил, составлял протокол об административном нарушении, чтобы сдать недостающее. В 3-ий раз ему идти ой как не захочется!
    Найдите по поиску решение арбитража, о невзыскании штрафов по этому поводу, хотя там все же сдали помесячно
    Мало знать себе цену, надо еще пользоваться спросом



  5. #5
    Модератор "Мычатницы" Аватар для Настя
    Регистрация
    22.02.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,500
    Аноним, я понимаю вашего директора, но выбор не слишком велик........
    Если не ходить, то вероятность того, что налоговая это не заметит - почти что равна нулю....... В любом случае - решать вам.
    Все может быть, а чего не может, того и не будет.

  6. #6
    Аноним
    Гость

    Эврика

    Мне такая же ситуация доставила много головной боли.
    Фирма зарегистрирована в августе 2004г. Выручки сначала вообще никакой не было, соответственно сдали декларацию за 3 кв - нулевую.
    Думали, что и за год так же будет., ан нет в ноябре месяце появилась выручка и превысила 1 млн руб. Сдали декларацию за ноябрь, заплатили налог. А вот октябрь (напоминаю там никакой выручки не было вообще) остался не сданным. Как быть. Сдавать за октябрь нулевую, и придется ли штраф платить? И тогда по окончании года сдавать за год?
    Подскажите плиииз!!!!

  7. #7
    Модератор "Мычатницы" Аватар для Настя
    Регистрация
    22.02.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,500
    Аноним, сдать пустую за октябрь нужно. Так как выручки у вас не было, то вам грозит штраф 100 р. (минимальный) п. 1 ст. 119. Если подождете 3 месяца, то и его не будет. см. п. 2 ст. 119.

    ЗЫ. За год декларация по НДС не сдается. Для нее два вида периодов: месяц и квартал. В вашем случае, раз вы превысили 1 млн. без учета налогов за квартал, - месяц. И декларацию вы сдаете помесячно.
    Все может быть, а чего не может, того и не будет.

  8. #8
    Клерк Аватар для snn
    Регистрация
    09.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    87
    У нас тоже была подобная ситуация и, чтобы не разориться на Статье 119, мы сделали так:
    сдали декларации за янв. и февр. с маленькой суммой к уплате - заплатили штраф
    на следущий день сдали уточненные варианты деклараций за янв.и февр. с реальными суммами

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Раз никаких других вариантов как штрафоваться и сдавать помесячные декларации нет, то я тогда подожду со всем этим действом до 20 апреля 2005 г. Тогда уже со времени правонарушения пройдет год - административный штраф на директора не начислят. А это главное!
    Кстати, если в не вовремя сданной декларации будет НДС к зачету, то будет ли штраф? Ведь он же вроде взимается от суммы налога к уплате?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)