×
Показано с 1 по 20 из 20
  1. #1
    Клерк Аватар для ASK
    Регистрация
    16.02.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,917

    экспорт Казахстан

    Скажите отгрузка была 20 августа 2011, я же могу подавать на подтверждение с декларацией за 1 кв-л 2011г.?

    П.с мы перешли на УСн с 2011, это же не играет роли для сроков?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    20 августа 2011
    Погорячилась ты как-то...

  3. #3
    Клерк Аватар для ASK
    Регистрация
    16.02.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,917
    ну да,2010 ))) конечно

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    хм а какая декларация, если ты уже на упрощенке?

  5. #5
    Клерк Аватар для ASK
    Регистрация
    16.02.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,917
    на усн с 2011. а ЭТО было в 2010

  6. #6
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Ну так определить налоговую базу и сдать декларацию ты хочешь за период, в котором уже не являешься налогоплательщиком НДС...

  7. #7
    Клерк Аватар для ASK
    Регистрация
    16.02.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,917
    как бы я рассуждала так : ставку 0 % применяли в 2010, я ее как то подтвердить должна? Доки только вот сейчас собрали..

  8. #8
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Думаю налоговая будет рассуждать иначе.
    1. При экспорте товаров с территории одного государства - члена таможенного союза на территорию другого государства - члена таможенного союза налогоплательщиком (плательщиком) (далее - налогоплательщик) государства - члена таможенного союза, с территории которого вывезены товары, применяются нулевая ставка налога на добавленную стоимость (далее - НДС) и (или) освобождение от уплаты акцизов при представлении в налоговый орган документов, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.
    а ты в момент представления документов, дающих возможность применить 0%, уже не налогоплательщик.
    З.Ы. А каких доков у тебя не было на 31.12.10? Оплата была? На заявлении о ввозе от казахов отметка 2010 годом стоит?

  9. #9
    Клерк Аватар для ASK
    Регистрация
    16.02.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,917
    хм... такая логика мне нравится очень )))

  10. #10
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Копнула арбитражку (еще по экспорту в свете 21 главы)...у СЗО и ВВО логика та же..

  11. #11
    Клерк Аватар для ASK
    Регистрация
    16.02.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,917
    Спасибо большое,все поняла.

  12. #12
    Клерк Аватар для ASK
    Регистрация
    16.02.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,917
    На 31.12 у меня заявления не было от казахов, а оно 2010 датировано как оказалось, ну и как-то я спокойно сидела, думала успею. Что могут 18 накрутить?

  13. #13
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Попробуй уточненку сдать за 4 кв.

  14. #14
    Клерк Аватар для ASK
    Регистрация
    16.02.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,917
    а вот как с уточненкой, они могут ее не взять?

  15. #15
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    С чего вдруг? У нас пока нет разрешительного порядка уточнения деклараций.

  16. #16
    Клерк Аватар для ASK
    Регистрация
    16.02.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,917
    ну меня "попробуй" смутило.
    а как же тогда ну например не успели собрать , а когда собрали задним числом уточненку можно что ли тащить?

  17. #17
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    ну меня "попробуй" смутило.
    Да это я давным-давно была на семинаре у Чамкиной и она, дама категоричная, сказала, что уточненок по ставке 0% по определению быть не может. И некоторые налорги придерживались ее позиции. Но тогда еще раздельные деклы были.
    а как же тогда ну например не успели собрать
    Ты успела, у тебя же ни на одном документе не засвечен 2011 год. Просто "забыла" включить выручку в книгу продаж и в декларацию.

  18. #18
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Кстати, а вычет, относящийся к этой отгрузке на 19 висит?

  19. #19
    Клерк Аватар для ASK
    Регистрация
    16.02.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,917
    а нет не висит. без ндс брали

  20. #20
    Аноним
    Гость

    экспорт

    Подскажите пожалуйста. ООО на ОСНО (сборка и монтаж инженерных систем для личного пользования - физ. лицам). Клиент с Казахстана (физ. лицо) покупает у нас оборудование и везет к себе домой. Оплата по банку. К экспорту это не имеет никакого отношения? Мы ему выставляем документы с НДС 18%?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)