×
Показано с 1 по 3 из 3
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    09.04.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    283

    Зачет аванса поставщика

    У меня 1С:Предприятие 8.2, Бухгалтерия 2.0.,
    ООО на УСН, 15%.
    Не могу сообразить по-поводу аванса.
    Мы контрагенту платим аванс, потом он постепенно списывается.
    Возникла ситуация, что аванс исчерпался, а работы закрывались:

    26.02.2010 Документ Поступление товаров и услуг:
    Д26 К60.01 1141.00 - акт о выполненных работах
    Д60.01 К60.02 905.00 (списался остаток аванса) - наш долг 236 руб.
    Соответственно, в КДиР попадает только 905.00 руб, а не 1141.00

    27.02.2010 Списание с расч.счету 8000.00 - мы оплатили аванс.

    Вопрос: можно каким-нибудь документом зачесть 236.00 руб, или только руками проводки делать (т.к. проводку по зачету аванса у БУ, видимо что-то в НУ и запись в КДиР)?
    Очень не хочется делать вручную, возможно в программе это предусмотрено, просто я не знаю.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    29.09.2006
    Сообщений
    46
    Насколько я понимаю вручную делать ничего не надо. Как только провели платежку у вас должны сформироваться проводки:
    Дт 60.01 Кт 51 236 руб
    Дт 60.02 Кт 51 7764 руб
    И соотвественно в КДиР попадает сумма 236 руб.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    09.04.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    283
    Le1ik, спасибо!
    Видимо, у меня уже совсем ум за разум зашел.
    Проверила последовательность, перепровела и теперь все в порядке!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)