Ой, у меня 1С только у клиентов и я дистанционно не могу, но думаю, что да, так и делать.
Ой, у меня 1С только у клиентов и я дистанционно не могу, но думаю, что да, так и делать.
чем меньше человек соприкАсается с этой бумажной волокитой, тем квалифицированнее специалист. возьмите меня))))
Консультант+ говорит, что в НУ Ам. не начисляется на неотделимые улучшения и надо начислять ПНА. у нас арендодатель не возмещает ремонт.
"Кроме того, сумма НДС, начисленная к уплате в бюджет при безвозмездной передаче неотделимых улучшений арендодателю, в бухгалтерском учете признается прочим расходом (п. 11 ПБУ 10/99 "Расходы организации"), а в налоговом учете, согласно разъяснениям Минфина, в расходы не включается (Письмо от 08.12.2009 N 03-03-06/1/792). В результате этого указанная сумма НДС образует постоянную разницу, приводящую к возникновению ПНО."
как поступить, если мы не применяем 18 ПБУ
какие проводки мне сделать то в итоге, я вся запуталась(((
если мне ждать пока договор аренды закончиться, то получается, что на 19 счете будет висеть ндс с капвложений до передачи его арендодателю?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)