×
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 31 по 34 из 34
  1. #31
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Ой, у меня 1С только у клиентов и я дистанционно не могу, но думаю, что да, так и делать.

  2. #32
    Клерк Аватар для MAriZA
    Регистрация
    10.09.2007
    Сообщений
    1,141
    чем меньше человек соприкАсается с этой бумажной волокитой, тем квалифицированнее специалист. возьмите меня))))

  3. #33
    Клерк Аватар для MAriZA
    Регистрация
    10.09.2007
    Сообщений
    1,141
    Консультант+ говорит, что в НУ Ам. не начисляется на неотделимые улучшения и надо начислять ПНА. у нас арендодатель не возмещает ремонт.
    "Кроме того, сумма НДС, начисленная к уплате в бюджет при безвозмездной передаче неотделимых улучшений арендодателю, в бухгалтерском учете признается прочим расходом (п. 11 ПБУ 10/99 "Расходы организации"), а в налоговом учете, согласно разъяснениям Минфина, в расходы не включается (Письмо от 08.12.2009 N 03-03-06/1/792). В результате этого указанная сумма НДС образует постоянную разницу, приводящую к возникновению ПНО."
    как поступить, если мы не применяем 18 ПБУ
    какие проводки мне сделать то в итоге, я вся запуталась(((

  4. #34
    Клерк Аватар для MAriZA
    Регистрация
    10.09.2007
    Сообщений
    1,141
    если мне ждать пока договор аренды закончиться, то получается, что на 19 счете будет висеть ндс с капвложений до передачи его арендодателю?

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)