Ситуация такая - Сдал 28 октября декларации НДС и прибыль. НДС всё уплачено и т.д., прибыль - 0 потому что убыток. В декларациях поставил чужой ИНН случайно, и владельцу ИНН зачли декларации.
Только сегодня позвонили, сказали, что декларации нам не засчитали по описанной причине, поэтому это - непредоставление.
На компромисс пока неизвестно, поеду завтра, но хотят повторить все сведения, как первичные, но датированные сегодняшним числом. Если я это сделаю - признаю за собой нарушение.
Что грозит мне как главбуху и какие выходы могут быть?
Спасибо...



))))))