×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. Клерк
    Регистрация
    17.02.2011
    Сообщений
    5

    Осторожно Проводки: часть веременно ввезенного товара в реэкспорт, другая часть в своб обращени

    Уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста, кто знает!!!!
    Ситуация такая: ввезли пару лет назад товар по режимом временный ввоза на 107965,00 usd, c частичной уплатой НДС и сборов, в этом году часть товара вывезли обратно в режиме реэкспорта на сумму 57*337,00 usd, а оставшуюся часть 50628,00 usd перевели в режим свободного обращения, тоже естественно с уплатой всех пошлин и налогов.
    ВОПРОС вот в чем: как мне это все отразить в бух. учете???? У меня в Д 19 весит этот ндс от временного ввоза - как теперь мне его закрыть? как мне провести в бух учете реэкспорт и выпуск в свободное обращение готовара по одной ГТД?? Вообщем, мне нужна любая информация об этом, помогите, пожалуйста, уже с ума схожу от этой ситуации...
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    У меня в Д 19 весит этот ндс от временного ввоза
    Который частично уплатили когда-то? А при реэкспорте не вернули?

  3. Клерк
    Регистрация
    17.02.2011
    Сообщений
    5
    да это обнаружилось только сейчас при аудите, бывшый главбух вместо реэкспорта провела все как временный ввоз, я сейчас ошибки эти исправляю, поэтому совесм запуталась

  4. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Конструктивный ответ...легче не стало..
    бывшый главбух вместо реэкспорта провела все как временный ввоз,
    А это как? Каким образом таможенный режим на БУ влияет? Что с уже уплаченными сборами/НДС произошло? Вернули или зачли в счет платежей по выпуску с свободное?

  5. Клерк
    Регистрация
    17.02.2011
    Сообщений
    5
    с платежами буду разбираться, мне просто необходимо понять, какие проводки будут в случае: товар на 41 по гтд временного ввоза, потом часть "ушла" на реэкспорт, часть в свободное обращение, у меня образно получается так:
    на Д41 на сумму 107965,00 (с 2008 года сальдо висит)
    далее мы возвращаем нашему поставщику Д60 К41 57337,00
    Далее я делаю приход товара по гтд (кот в свободное обращение временного ввзенного товара) на сумму 50628,00
    И у меня получается, что временный ввоз полностью не закрылся перед поставщиком, как мне его закрыть? что бы сальдо по 41 и по 60 было на сумму 50628,00???

  6. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Далее я делаю приход товара по гтд
    Зачем, если товар оприходован на 41 еще в 2008? И какого судьба этой партии на 50628,00? Так и лежит 3 года на складе?
    временный ввоз полностью не закрылся перед поставщиком
    Смысловую нагрузку фразы поясните. Что значит "не закрылся"? Вы получили партию, оплатили ее?

  7. Клерк
    Регистрация
    17.02.2011
    Сообщений
    5
    так и лежит, поэтому я спрашиваю, как это сделать, у меня получается задвоение, как сделать это правильно? Или я не приходую товар по гтд (кот вов ременное обращение)? просто доначисляю к остатку все сборы и налоги? так?

  8. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    41 60 107965,00 в 208
    60 41 57337,00 вернули
    На 41 остаток товара на сумму 50628,00. Откуда задвоение? Раскидайте на этот остаток платежи, отраженные в 47 графе ГТД при выпуске в свободное, НДС к вычету.

  9. Клерк
    Регистрация
    17.02.2011
    Сообщений
    5
    спасибо огромнейшее!!!!!!!!!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)