×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Cri Cri вне форума
    Клерк
    Регистрация
    17.02.2011
    Сообщений
    5

    Осторожно Проводки: часть веременно ввезенного товара в реэкспорт, другая часть в своб обращени

    Уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста, кто знает!!!!
    Ситуация такая: ввезли пару лет назад товар по режимом временный ввоза на 107965,00 usd, c частичной уплатой НДС и сборов, в этом году часть товара вывезли обратно в режиме реэкспорта на сумму 57*337,00 usd, а оставшуюся часть 50628,00 usd перевели в режим свободного обращения, тоже естественно с уплатой всех пошлин и налогов.
    ВОПРОС вот в чем: как мне это все отразить в бух. учете???? У меня в Д 19 весит этот ндс от временного ввоза - как теперь мне его закрыть? как мне провести в бух учете реэкспорт и выпуск в свободное обращение готовара по одной ГТД?? Вообщем, мне нужна любая информация об этом, помогите, пожалуйста, уже с ума схожу от этой ситуации...
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    У меня в Д 19 весит этот ндс от временного ввоза
    Который частично уплатили когда-то? А при реэкспорте не вернули?

  3. #3
    Cri Cri вне форума
    Клерк
    Регистрация
    17.02.2011
    Сообщений
    5
    да это обнаружилось только сейчас при аудите, бывшый главбух вместо реэкспорта провела все как временный ввоз, я сейчас ошибки эти исправляю, поэтому совесм запуталась

  4. #4
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Конструктивный ответ...легче не стало..
    бывшый главбух вместо реэкспорта провела все как временный ввоз,
    А это как? Каким образом таможенный режим на БУ влияет? Что с уже уплаченными сборами/НДС произошло? Вернули или зачли в счет платежей по выпуску с свободное?

  5. #5
    Cri Cri вне форума
    Клерк
    Регистрация
    17.02.2011
    Сообщений
    5
    с платежами буду разбираться, мне просто необходимо понять, какие проводки будут в случае: товар на 41 по гтд временного ввоза, потом часть "ушла" на реэкспорт, часть в свободное обращение, у меня образно получается так:
    на Д41 на сумму 107965,00 (с 2008 года сальдо висит)
    далее мы возвращаем нашему поставщику Д60 К41 57337,00
    Далее я делаю приход товара по гтд (кот в свободное обращение временного ввзенного товара) на сумму 50628,00
    И у меня получается, что временный ввоз полностью не закрылся перед поставщиком, как мне его закрыть? что бы сальдо по 41 и по 60 было на сумму 50628,00???

  6. #6
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Далее я делаю приход товара по гтд
    Зачем, если товар оприходован на 41 еще в 2008? И какого судьба этой партии на 50628,00? Так и лежит 3 года на складе?
    временный ввоз полностью не закрылся перед поставщиком
    Смысловую нагрузку фразы поясните. Что значит "не закрылся"? Вы получили партию, оплатили ее?

  7. #7
    Cri Cri вне форума
    Клерк
    Регистрация
    17.02.2011
    Сообщений
    5
    так и лежит, поэтому я спрашиваю, как это сделать, у меня получается задвоение, как сделать это правильно? Или я не приходую товар по гтд (кот вов ременное обращение)? просто доначисляю к остатку все сборы и налоги? так?

  8. #8
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    41 60 107965,00 в 208
    60 41 57337,00 вернули
    На 41 остаток товара на сумму 50628,00. Откуда задвоение? Раскидайте на этот остаток платежи, отраженные в 47 графе ГТД при выпуске в свободное, НДС к вычету.

  9. #9
    Cri Cri вне форума
    Клерк
    Регистрация
    17.02.2011
    Сообщений
    5
    спасибо огромнейшее!!!!!!!!!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)