Здравствуйте, ситуация:
Мы ООО, на УСНО с 2010г. до этого были плательщиками НДС. Так же у нас был договор (2008-2009) на аренду фед. собственности и по нему мы оплачивали НДС отдельным платежом (но не на счет ИФНС, а просто вторым платежом), бухгалтер работавший ранее, сдавал декларацию по НДС с этими платежами как налоговый агент, договор свое действие закончил, и бухгалтеру решив проконтролировать ситуацию с налогами запросил сальдовку (Состояние расчетов на определенную дату), а там оказалась задолженность по НДС как налогового агента, сразу были поданы корректирующие декларации по НДС, а бухгалтер видимо решив что ситуация разрешилась продолжал спать спокойно, вплоть до ухода из организации.
Под конец 2010 год в банк приходит инкассо и списывают НДС по решению такому то от такого то числа...
Тогда я сходил в налоговую узнать почему такое произошло, оказалось что эти корректирующие декларации не провели и задолженность оставалась "висеть". Инспектор посоветовала сразу писать письмо и звонить им, спрашивать кому передали это дело. Но что писать в письме? нужно ли прилагать уточненные декларации? первичные декларации видимо предыдущий бухгалтер выбросил.
Посоветуйте как поступить в этой ситуации.
Заранее спасибо.
Дмитрий.


Ответить с цитированием