×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    vladimirviktorovich vladimirviktorovich вне форума
    Главный бухгалтер Аватар для vladimirviktorovich
    Регистрация
    20.02.2011
    Адрес
    Россия, Волгоград
    Сообщений
    69

    Смешно Проводки по вкладу в УК

    вклад в УК внесли ноутбуком стоимостью 19000 руб.
    сформировал след проводки:
    ДТ - КТ
    75 - 80
    08 - 75
    01 - 08
    02 - 01
    20 - 02
    90 - 02
    99 - 90
    и соответственно у меня в балансе будет весеть сумма на 80 счете и убыток на 84...поправьте меня. если что-то не правильно?!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    Когда УК был внесен и проводка 01 - 08 сделана?
    20 - 02 за сколько месяцев у вас списано? И почему 20?
    02 -01 сделали, потому что ноутбука больше не существует?
    А 90 - 02 - это что?

    Может, все-таки написать в учетной политике, что малоценные ОС (до 20 тыс.руб.) учитываются в составе МПЗ?

  3. #3
    vladimirviktorovich vladimirviktorovich вне форума
    Главный бухгалтер Аватар для vladimirviktorovich
    Регистрация
    20.02.2011
    Адрес
    Россия, Волгоград
    Сообщений
    69
    Когда УК был внесен и проводка 01 - 08 сделана?
    20 - 02 за сколько месяцев у вас списано? И почему 20?
    02 -01 сделали, потому что ноутбука больше не существует?
    А 90 - 02 - это что?
    да. чето я не то нарисовал.....

    Может, все-таки написать в учетной политике, что малоценные ОС (до 20 тыс.руб.) учитываются в составе МПЗ?
    именно так, моя цель оформить проводки по принятию МПЗ в УК
    может тогда так:
    75 - 80 - Отражена задолженность учредителя по формированию уставного капитала
    10 - 75 - Принят ноут в качестве взноса в уставный капитал
    20 - 10 - ноут передан в эксплуатацию, его стоимость списана на расходы единовременно
    так? еще какие-нить проводки нужны?!

  4. #4
    vladimirviktorovich vladimirviktorovich вне форума
    Главный бухгалтер Аватар для vladimirviktorovich
    Регистрация
    20.02.2011
    Адрес
    Россия, Волгоград
    Сообщений
    69
    и вот еще вопрос касающейся периода, наша организация получила ОГРН от 15 декабря 2010, соответственно данные проводки по вкладу в УК я должен делать этим же числом, соот-но сдать уточненки за 2010, так как нулевки уже сданы. так?

  5. #5
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    может тогда так:
    75 - 80 - Отражена задолженность учредителя по формированию уставного капитала
    10 - 75 - Принят ноут в качестве взноса в уставный капитал
    20 - 10 - ноут передан в эксплуатацию, его стоимость списана на расходы единовременно
    Так лучше Только вопрос повторяю: почему 20 счет? Вы ноут для каких целей используете?
    соот-но сдать уточненки за 2010, так как нулевки уже сданы. так?
    Бух.отчетность? И совсем пустую сдали? Бух.отчетность не уточняют.

  6. #6
    vladimirviktorovich vladimirviktorovich вне форума
    Главный бухгалтер Аватар для vladimirviktorovich
    Регистрация
    20.02.2011
    Адрес
    Россия, Волгоград
    Сообщений
    69
    Так лучше Только вопрос повторяю: почему 20 счет? Вы ноут для каких целей используете?
    ноут для меня. для бухгалтера, т.е. наверное дт 26 кт 10, а потом 90 - 26 так?

    Бух.отчетность? И совсем пустую сдали? Бух.отчетность не уточняют.
    за 2010 год сдали нулевки (я пришел на фирму после сдачи отчетности за 2010)

    соот-но проводки по УК сделаны не были, хм..как же поступить в данном случае?!

  7. #7
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    ноут для меня. для бухгалтера, т.е. наверное дт 26 кт 10, а потом 90 - 26 так?
    Да, 26 правильнее
    соот-но проводки по УК сделаны не были, хм..как же поступить в данном случае?!
    Сделать проводки. Сдать правильную отчетность за 1 квартал 11, ну и за следующие периоды

  8. #8
    vladimirviktorovich vladimirviktorovich вне форума
    Главный бухгалтер Аватар для vladimirviktorovich
    Регистрация
    20.02.2011
    Адрес
    Россия, Волгоград
    Сообщений
    69
    Сделать проводки. Сдать правильную отчетность за 1 квартал 11, ну и за следующие периоды
    т.е. сделать проводки на 15.12.2010 или на 01.01.2011?
    ну за 1 кв. понятно что отчетность уже правильную сдавать будем. месяца через 2

  9. #9
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701

  10. #10
    vladimirviktorovich vladimirviktorovich вне форума
    Главный бухгалтер Аватар для vladimirviktorovich
    Регистрация
    20.02.2011
    Адрес
    Россия, Волгоград
    Сообщений
    69
    спасибо за консультации! тема закрыта

  11. #11
    Аноним
    Гость
    За 2010 вообще ничего сдавать не надо было. У Вас первый отчетный период - 15.12.10-31.12.11.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)