×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    22.07.2009
    Сообщений
    303

    Возвраты весят на 60 сч.

    Уважаемые профессионалы бухгалтера. Помогите решить такую вот проблему: за год сдала уже баланс , но цифры там страшные... особенно задолжности поставщикам (большие). Так вот хочу в 1-м квартале сделать корректировки. что бы задолжность хоть как-нибудь уменьшить , а именно (фирма занимается пищевым производством, списаний и возвратов очень много) Так вот суть в том что когда происходил возврат проводки прописаны так Д41,4 К60,1 . С многими покупателями мы уже не работаем, но суммы возврата так и весят на 60 - м счете .Возврат перечислением не делали просто учитывали в сверке как уменьшение задолжности. Подскажите как делают в такой ситуации ??эти суммы так и весят или их можно как то убрать?чесно с таким не сталкивалась.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    На основании актов сверки с покупателем.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    22.07.2009
    Сообщений
    303
    т.е я их могу спокойно списать да?а какой проводкой не подскажите?

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Возврат перечислением не делали просто учитывали в сверке как уменьшение задолжности.
    Это как у вас происходило?
    По 62 задолженности есть?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    22.07.2009
    Сообщений
    303
    ага есть по 62 задолженность. по одной фирме прям до копейки что на 60 что на 62 сумма. а по другой вот не сходится (фирма в смысле два покупателя)

  6. #6
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Зачет надо было делать, вероятно, при получении возврата
    60 - 62
    А остатки по 60 и 62 и не обязательно должны сходиться. Но как правильно надо разбираться.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    22.07.2009
    Сообщений
    303
    спасибочки Вам. я поняла. скажите а что делается с поставщиками у которых весит или оплата или задолженность по ним, уже с 07г. или 08г. и найти мне их уже не реально как то эти остатки можно убрать или что делают в такой ситуации?

  8. #8
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Если задолженность с истекшим сроком исковой давности (3 года), то ее списывать надо.
    Кредиторку в доход (62 (60) - 91.1), дебиторку в расход (91.2 -62 (60))

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    22.07.2009
    Сообщений
    303
    в вообщем просто списать на 91,1 или 91,2 в зависимости поставщик или покупатель , правильно? ой если это так то вооще класно

  10. #10
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Ну, не совсем "просто". Инвентаризацию расчетов надо оформить, приказ на списание. Дебиторку еще на 007 счете отразить

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    22.07.2009
    Сообщений
    303
    охх а можете подсказать какие действия , пример приказа , можете помочь??очень нужно сделать это

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)