Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться в данной проблеме. Поставщик при покупке за нал выдал только чек. На вопрос о счет фактруре и товарной накладной прислал письмо с текстом: "в целях оптимизации бухгалтерского учета и документооборота оформление и выдача документов Обществом будет производиться в следующем порядке:при осуществлении расчетов за приобретаемую продукцию наличными денежными средствами в качестве документов, подтверждающих факт покупки, Обществом будут выдаваться кассовый и товарный чеки"
Правомерны ли его действия и что подшивать в книгу покупок?

