×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    26.01.2009
    Сообщений
    11

    Закрытие 91 счета в НУ

    При закрытии года остается кредитовое сальдо на 91.01 счете ВР, некоторые операции вводились вручную, как закрыть эти разницы и нужно ли вообще?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    26.01.2009
    Сообщений
    11
    разобрался, если кому интересно, в некоторых операциях ошибочно стоял счет 91.01, вместо 91.01.7

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)