Запуталась в 3 соснах, прям никак не соображу.Подскажите пожалуйста.В 4 2010кв я сторнировала реализацию 1 квартала 2010, т.е до момента сдачи НДС.Вопрос уменьшается ли реализация 4кв на сумму сторно1кв?
Запуталась в 3 соснах, прям никак не соображу.Подскажите пожалуйста.В 4 2010кв я сторнировала реализацию 1 квартала 2010, т.е до момента сдачи НДС.Вопрос уменьшается ли реализация 4кв на сумму сторно1кв?



Уменьшается.
Best regards, Михаил
Спасибо, значит правильно сделала.Просто начала делать доп.листы в 1С 8.и вот возник вопрос.А как тогда они будут отражаться в доп.листах в 1 кв?Не могу же я 2 раза снимать отгрузку.Чето совсем туплю.![]()
отражение в доп листе на сумму отгрузки не влияетотражаться в доп.листах в
Т.е я правильно Вас понимаю, что в доп.листах будет тоже самое, что я и сделала в 4кв., т.е. сторно?
Тогда еще вопросик.Сделала я корректировку записей в1С8.1 в 4 кв.Пытаюсь сформировать доп.лист, не дает.Выдает сообщение, что не требуется построение доп.листа.Потом сидела ковырялась , зашла в формирование записей книги продаж, проставила галочки формировать доп.лист.Все сформировалось доп.листы, но при этом с 4кв. ушла сторнируемая отгрузка.Вот тут я и засомневалась в правильности своих действий.Что не так делаю.Подскажите пожалуйста.
ушла откуда, из книги?но при этом с 4кв. ушла сторнируемая отгрузка.
Изините не сразу ответила.Да ушла из книги.
Хотела еще уточнить .На дня выяснилось, что нужно еще снять отгрузку за 4кв 2010г.Налог на прибыль еще не сдала годовой.Вопрос какой датой мне оформить сторно? Датой обнаружения?.Я понимаю , что в б/у исправляем в текущем периоде, в н/у в периоде совершения.Меня смущает налог на прибыль, как с ним быть.?
Последний раз редактировалось Таша77; 04.03.2011 в 15:20.
Не сдала, вот сижу и думаю как правильно поступить.Сама уж просто запуталась.Поэтому и спрашиваю.
Да понимаю что все пойдет 2010г., вот только могу ли я сторно сделать 31.12.2010г.?все же я только узнала , что нужно снять отгрузку.![]()
А что смущает-то? Как узнала, что нужно "снять отгрузку"?
Спасибо Вам , что отвечаете.Выяснилось , что мы не выполнили со своей сторны услуги, а документы были в пути.Вот так и получилось, я провела отгрузку. а они нет.Хотя когда обзванивали, сказали, что все нормально.Короче вот так.А нормально ли будет , если я проведу корректировку 31.12.2010?
Спасибо Вам огромное, намного легче стало дышать.
так правильно, она должна отразиться исправлением в доп листе за тот квартал, в котором вы ее раньше отразилиДа ушла из книги.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)