Ничего не могу понять, помогите пожалуйста разобраться
Мы являемся Принципалом и поручаем агенту ввозить импортный товар по 0 НДС (все расходы на себя берет агент). Агент ввез этот товар и ставит его на 76,5 счет, далее он перевыставляет накладной+с/фактура этот товар принципалу с НДС 18%. Принципал в декларации по НДС ставит этот приход товара, как обычный российский.
Так ли это?



Ответить с цитированием

