В 2010г нам дали в долг беспроцентно на покупку оборудовния. мы его купили в 2010г. Фирма была на ОСНО в 2010г. в 2011 мы перешли на УСН (Д_Р) и оказали им услуги на сумму долга. решили закрыться взаимозачетом. Как отразить в КуДР? Эта сумма должна быть и в ходах и в расходах или только в доходах, т.к. на займ мы купили оборудование будучи ещё на ОСНО. И ещё как в 1С 8.2. отразить эти операции? корректировкой долга - выдает только проводки бу, а в книгу ничего не попадает?

Ответить с цитированием