×
Показано с 1 по 15 из 15
  1. Клерк
    Регистрация
    07.10.2010
    Сообщений
    12

    НДС при экспорте

    Подскажите пожалуйста какую декларацию(уведомление) по НДС и в какой срок подают при растоможке товара. Где почитать?
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    при растоможке
    и экспорт как связаны?

  3. Клерк
    Регистрация
    07.10.2010
    Сообщений
    12
    мы получили товар из-за рубежа и растоможили его. Должна ли я уплатить НДС в бюджет и в какие сроки оплатить и подать декларацию?

  4. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Импорт это, а не экспорт.
    растоможили его.
    Что есть "растаможили"? Без уплаты НДС товар выпустили? Откуда ввезли?

  5. Клерк
    Регистрация
    07.10.2010
    Сообщений
    12
    из Сербии. НДС заплатили когда вышел товар с завода из Сербии.

  6. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    НДС заплатили когда вышел товар с завода из Сербии.
    Куда/кому? ГТД на руках есть?

  7. Клерк
    Регистрация
    07.10.2010
    Сообщений
    12
    Все получили. Товар на складе. Мы должны уведомить налоговую и как?

  8. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Не должны.

  9. Клерк
    Регистрация
    07.10.2010
    Сообщений
    12
    Просто потом в декларации за квартал я укажу сумму этого НДС к начислению ? А когда я смогу взять ее к вычету?

  10. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Нет.
    В 1 кв. ввезли товар и заплатили НДС на таможне? В 1 кв. и заявляйте вычет.

  11. Клерк
    Регистрация
    13.01.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,326
    Скажите пожалуйста, а если продали товар в сербию - в этом случае просто стандартно ставлю ндс к уплате как и при реализации товаров в россии - или есть какие-то нюансы?

  12. ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Радость, это экспорт, ставка 0%

  13. Клерк
    Регистрация
    13.01.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,326
    Скажите пожалуйста, а если директор не может и не хочет подтверждать 0%,- то стандартно выставляю с-ф со ставко 18% и стандартно сдаю декларацию?

  14. ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Радость, нет, все равно 0% и восстановить НДС входящий по этим товарам. И только через 180 дней после неподтверждения можете начислить 18% сверху и поставить к вычету НДС по товарам, отгруженным на экспорт.

  15. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    Радость, нет, все равно 0% и восстановить НДС входящий по этим товарам. И только через 180 дней после неподтверждения можете начислить 18% сверху и поставить к вычету НДС по товарам, отгруженным на экспорт.
    Глупости. Пока документы не собраны НДС предъявляется и начисляется в разделе 6 Декларации на общих основания по ставкам, установленным в НК РФ. Читайте инструкцию и ИСПОЛНЯЙТЕ ее.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)