×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. Аноним
    Гость

    Вопрос НДС-налоговый агент п.3 ст. 161

    Подскажите пожалуйста . Мы являемся налоговыми агентами по уплате НДС в бюджет (согласно п.3 ст. 161 НК РФ) и согласно п.3 ст 161 мы покупаем товар по предоплате. сумму б/НДС перечисляем продавцам и выставляем сами себе счет-фактуру, а сумму НДС перечисляем в бюджет. так как мы работаем по предоплате, то у нас получается переплата НДС в бюджет и поставщику. Поставщик сумму переплаты б/ндс нам возвращает, что делать с переплаченным НДС. Можно ли эту сумму возместить, если да, то в какой строке налоговой декларации ее отразить.
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста . Мы являемся налоговыми агентами по уплате НДС в бюджет (согласно п.3 ст. 161 НК РФ) и согласно п.3 ст 161 мы покупаем товар по предоплате. сумму б/НДС перечисляем продавцам и выставляем сами себе счет-фактуру, а сумму НДС перечисляем в бюджет. так как мы работаем по предоплате, то у нас получается переплата НДС в бюджет и поставщику. Поставщик сумму переплаты б/ндс нам возвращает, что делать с переплаченным НДС. Можно ли эту сумму возместить, если да, то в какой строке налоговой декларации ее отразить.
    А вы этот агентский НДС уже отразили в вычетах по декларации? Или вам предоплату вернули в том же налоговом периоде и вы НДС нигде не показывали?
    С уважением, Ярослав

  3. Аноним
    Гость
    у меня 2 варианта:
    1. отгрузка, возврат денежных средств произошли в одном периоде
    2. отгрузка и возврат произошли в след. налоговом периоде.
    налоговые вычеты п. 3 ст. 171, по декларации раздел 3, строка 210, показывается при отгрузке товара, с учетом того, что налог исчислен в бюджет. Я ведь должна исчислить НДС по оплате если она произошла раньше, чем отгрузка и выставить сама себе счет-фактуры в теч. 5 дней. на этом основании делаю запись в книге продаж. На основании какого документа я делаю запись в книге покупок по возврату переплаты?
    В какой строке показывается НДС с возврата от продавца и переплаченный в бюджет

  4. Аноним
    Гость
    Подскажите, строка 150 налоговой декларации по НДС подходит, для отражения НДС уплаченного в бюджет и подлежащего зачету по причине возврата денежных средств от поставщика -мы налоговый агент

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)