×
Страница 7 из 15 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 210 из 430
  1. #181
    Баста Баста вне форума
    Клерк Аватар для Баста
    Регистрация
    02.09.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    624
    Немного не по теме, но относящее к балансу)). Остатки по счету 76.АВ 1С-ка относит теперь тоже к строке 1260 "Прочие оборотные активы", а раньше это относилось в дебиторке. Что вы об этом думаете?

  2. #182
    Баста Баста вне форума
    Клерк Аватар для Баста
    Регистрация
    02.09.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    624
    Вообще есть безудержное желание до появления внятных разъяснений сформировать Баланс за 1 квартал по старой форме

  3. #183
    Солнышко 2006 Солнышко 2006 вне форума
    Клерк Аватар для Солнышко 2006
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,524
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    С 01.01.2011 года расходы на добровольное страхование в бухгалтерском учете не учитываются на счете 97.01 "Расходы на оплату труда будущих периодов". Такие расходы включатся в состав дебиторской задолженности или в расходы текущего периода.
    а к обязательному страхованию это тоже относится? я имею ввиду осаго? какско то вроде добровольное, а осаго обязательное

  4. #184
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    естественно, что прошлые периоды также надо разбросать по новым строкам баланса...

  5. #185
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Баста Посмотреть сообщение
    как отражать тогда в балансе сравнительные данные за 2009 и 2010 годы, ведь в них 97 счет отражен в Запасах?
    да ,такой же вопрос! подскажите!

  6. #186
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    естественно, что прошлые периоды также надо разбросать по новым строкам баланса...
    .

  7. #187
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Солнышко 2006 Посмотреть сообщение
    а к обязательному страхованию это тоже относится? я имею ввиду осаго? какско то вроде добровольное, а осаго обязательное
    нам на учебе сказали, всю страховку в балансе по строке ДЗ показывать

  8. #188
    Ириналап Ириналап вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.03.2009
    Сообщений
    662
    А если отпускные были в марте с переходом на апрель 2011 г. и отражена часть отпускных(за апрель 2011 г.) на 97 счете, получается ошибка? И каким образом отражать тогда их нужно было, если не на 97 счете.Страховку конечно можно и на ДЗ повесить, а вот про отпускные не понятно. И если резервы не создаем, как тогда быть?

  9. #189
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Ириналап, 1260 - это нормальный оборотный в течение месяца прочий актив...

    если сотр не до конца отгуляет отпуск, то данный актив реализуется в живые деньги удержания...

  10. #190
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Ириналап Посмотреть сообщение
    А если отпускные были в марте с переходом на апрель 2011 г. и отражена часть отпускных(за апрель 2011 г.) на 97 счете, получается ошибка? И каким образом отражать тогда их нужно было, если не на 97 счете.Страховку конечно можно и на ДЗ повесить, а вот про отпускные не понятно. И если резервы не создаем, как тогда быть?
    после вышедших изменений в 1с, мы снова обмен делали по зп, никаких сумм по отпускам на 97 с 2011 не должно быть

    а резерв оценочный пока тоже не создаем...что светит за это?

  11. #191
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Ириналап Посмотреть сообщение
    А если отпускные были в марте с переходом на апрель 2011 г. и отражена часть отпускных(за апрель 2011 г.) на 97 счете, получается ошибка? И каким образом отражать тогда их нужно было, если не на 97 счете.Страховку конечно можно и на ДЗ повесить, а вот про отпускные не понятно. И если резервы не создаем, как тогда быть?
    Расходы по выплате отпускных

    С 01.01.2011 года расходы по выплате отпускных, независимо от периода отпуска, включаются в состав текущих расходов бухгалтерского и налогового учета. Расходы по выплате отпускных, начисленные до 01.01.2011, списываются равномерно в течение периода отпуска как расходы будущих периодов, начисленные в соответствии с действующими на тот момент требованиями законодательства.

  12. #192
    Солнышко 2006 Солнышко 2006 вне форума
    Клерк Аватар для Солнышко 2006
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,524
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    нам на учебе сказали, всю страховку в балансе по строке ДЗ показывать
    я так понимаю, что по строке ДЗ в балансе показывать страховку, которая висит (висела) на 97 сч? а новые страховки с 2011 хоть они и на год вперед сразу принимать к расходам одной суммой и в бу и в ну, таким образом они не попадут в ДЗ.
    аналогично по переъходящим отпускам и взносам, начисленным на них
    что же тогда должно отражаться на 97 сч с 2011 г?
    или все на 97 сч по-старому, и страховки, и пользование программой, и отпуска с налогами так и относить на 97, как ранее, только в балансе их отражать в другой строке в отличие от прошлого года?

  13. #193
    Ириналап Ириналап вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.03.2009
    Сообщений
    662
    Расходы по выплате отпускных

    С 01.01.2011 года расходы по выплате отпускных, независимо от периода отпуска, включаются в состав текущих расходов бухгалтерского и налогового учета. Расходы по выплате отпускных, начисленные до 01.01.2011, списываются равномерно в течение периода отпуска как расходы будущих периодов, начисленные в соответствии с действующими на тот момент требованиями законодательства.
    А где написано, что включаются в состав текущих расходов бухгалтерского и налогового учета?

  14. #194
    Баста Баста вне форума
    Клерк Аватар для Баста
    Регистрация
    02.09.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    624
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    .
    Но все-таки, как можно логически объяснить перенос остатка по 97 счету из графы "Запасы" в графу "Прочие оборотные активы", только тем, что раньше не было такой статьи баланса, а сейчас есть(это я о Прочих...)?
    Разве то, что в старой форме баланса РБП относились к Запасам, и просто расшифровывали данную строку, ничего не значит?

  15. #195
    Баста Баста вне форума
    Клерк Аватар для Баста
    Регистрация
    02.09.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    624
    ли все на 97 сч по-старому, и страховки, и пользование программой, и отпуска с налогами так и относить на 97, как ранее, только в балансе их отражать в другой строке в отличие от прошлого года?
    Я для себя сделала пока такой вывод:
    налоги с зарплаты и отпуска отношу сразу на расходы, т.к. и раньше данный вопрос был спорный, а сейчас я склоняюсь к их полному признанию в месяце начисления, после внесения изменений в ПБУ.
    Страховку и старую и новую продолжаю учитывать на 97 счете (его ведь никто из плана счетов пока не исключал?) равномерно, исходя из принципа осмотрительности, отношу на затраты.Тем более, что расхождение с НУ в таком количестве мне ни к чему.
    В балансе отражаю остатки по 97 счету в зависимости от срока действия на оборотные и внеоборотные активы.
    Осталось определиться по какой строке баланса: ДЗ, Запасы или Прочие оборотные.....

  16. #196
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Баста, будете вечно иметь временные налоговые разницы, т.к. для налога на прибыль отпускные остались в РБП

  17. #197
    Баста Баста вне форума
    Клерк Аватар для Баста
    Регистрация
    02.09.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    624
    Баста, будете вечно иметь временные налоговые разницы, т.к. для налога на прибыль отпускные остались в РБП
    Здесь вопрос неоднозначный...
    На основании пункта 4 статьи 272 Налогового кодекса, из которого следует, что расходы на оплату труда признаются в качестве расхода ежемесячно исходя из суммы начисленных в соответствии со статьей 255 Налогового кодекса расходов на оплату труда. Отпускные начисляются и выплачиваются работодателем до наступления отпуска. Значит в отчетном периоде, в котором произошло начисление и выплата отпускных расходы и должны быть списаны.
    Как видим, ситуация спорная и организация должна учитывать налоговые риски, решая, как ей поступить. Что касается судебной практики, то она содержит как положительные примеры (Постановление ФАС Уральского округа от 08.12.08 № Ф09-9111/08-С3), так и отрицательные (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.11. 07 по делу № А56-39310/2006).
    Начисленную сумму «соцналога» организации полностью относят на расходы в целях налогообложения, то есть разбивать ее между отчетными периодами не нужно. И чиновники этот вывод подтверждают (Письмо УФНС по г. Москве от 06.08.08 № 21-11/073877.1@). Аргументация такова: расход в виде налога признается таковым в момент начисления, о чем прямо сказано в подпункте 1 пункта 7 статьи 272 Налогового кодекса.

  18. #198
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Баста, охота на ровном месте вечно бодаться с налоговиками?

    оставьте 97-й по отпускам и не заморачивайтесь...

  19. #199
    Баста Баста вне форума
    Клерк Аватар для Баста
    Регистрация
    02.09.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    624
    Баста, охота на ровном месте вечно бодаться с налоговиками?

    оставьте 97-й по отпускам и не заморачивайтесь...
    Да в этом то плане я не волнуюсь, мы с ними часто общаемся)). И я сделала вывод-что они очень верят программе 1С, если она перестала на 97 счет относить, значит так и правильно. И в конце-концов суммы переходящих отпуском у меня незначительны.
    А вот объем страховок -наооборот....

  20. #200
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    флаг в руки... крутите вечно 09-й туда-сюда... а если не ведёте ПБУ 18/02, то вечно выписывайте в тетрадке расходы минус-плюс...

  21. #201
    Баста Баста вне форума
    Клерк Аватар для Баста
    Регистрация
    02.09.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    624
    флаг в руки... крутите вечно 09-й туда-сюда... а если не ведёте ПБУ 18/02, то вечно выписывайте в тетрадке расходы минус-плюс...
    А зачем мне крутить? я признаю и БУ и в НУ на дату начисления по расходам на переходящие отпуска.

  22. #202
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    и вечный суд...

  23. #203
    Баста Баста вне форума
    Клерк Аватар для Баста
    Регистрация
    02.09.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    624
    и вечный суд...
    А зачем 4 юриста сидят в штате?

    Но основной вопрос для себя я так не решила-по какой строке отражать остатки РБП в балансе....

  24. #204
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Ириналап Посмотреть сообщение
    А где написано, что включаются в состав текущих расходов бухгалтерского и налогового учета?
    да, тоже интересует
    ???

  25. #205
    Аноним
    Гость
    у сотрудника отпуск с 1 мая. Начисление соответственно в апреле будет.
    как в свете последних изменений учитывать отпускные?
    я так поняла, что всю сумму в апреле - да?
    а налоги с этих отпускных надо заплатить до 15 мая, т.е. как бы за апрель? или нет?

  26. #206
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    сами подумайте - ну как можно проводить майский отпуск в апреле
    ?

    а если сотру кирпич на голову?

  27. #207
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    сами подумайте - ну как можно проводить майский отпуск в апреле
    ?

    а если сотру кирпич на голову?
    если он в отпуск уходит с 1 мая, то за 3 дня до этого ему надо выплатить отпускные, т.е. В АПРЕЛЕ! соответственно и записку-расчет я оформляю в апреле.
    Если не так, то скажите, пожалуйста, как надо!

  28. #208
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    я имел в виду расходы...

  29. #209
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    я имел в виду расходы...
    все равно не поняла, что вы хотите сказать! можно по-подробнее?

  30. #210
    Хельва Хельва вне форума
    Клерк
    Регистрация
    13.04.2011
    Сообщений
    8
    Цитата Сообщение от Баста Посмотреть сообщение
    Немного не по теме, но относящее к балансу)). Остатки по счету 76.АВ 1С-ка относит теперь тоже к строке 1260 "Прочие оборотные активы", а раньше это относилось в дебиторке. Что вы об этом думаете?
    и еще вопрос как быть с Дебеторкой в которой сидели эти остатки? ручками отминусовывать 76.АВ по прошлым годам (2010, 2009) и оставлять сумму 76.АВ в стр.1260? или наоборот оставлять как было раньше в дебеторке и удалять ее из стр.1260?

Страница 7 из 15 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)