×
Страница 8 из 15 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 240 из 430
  1. #211
    Ириналап Ириналап вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.03.2009
    Сообщений
    662
    Если в бух. учете сумму переходящих отпускных отнесем сразу на расходы, так это может еще и ничего, суммы не значительные. А вот если налог на прибыль занизим, да при проверке обнаружится, ведь попробуй доказать, что сейчас 97 счет отсутсвует. Только судится.

  2. #212
    Аноним
    Гость
    поделитесь еще мнениями насчет страховки. сразу всю сумму в расходы и в бу и в ну? ведь это вряд ли можно посчитать активом...

  3. #213
    Татьяна07 Татьяна07 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2007
    Сообщений
    1,206
    У меня возник такой вопрос.
    При вступлении в СРО, я отнесла оплату компенсационного взноса на сч. 97 и списываю его теперь благополучно в течении прописанного в приказе срока. В этом году мы произвели доплату в компенсационный взнос.
    Как правильно это оформить и провести?
    Если я отнесу эту сумму на сч. 97 и приплюсую ее к оставшейся (не списанной) сумме и продолжу списывать оставшийся срок - это правильно?

  4. #214
    Spirik Spirik вне форума
    бухгалтер Аватар для Spirik
    Регистрация
    14.05.2009
    Сообщений
    16
    Цитата Сообщение от Татьяна07 Посмотреть сообщение
    У меня возник такой вопрос.
    При вступлении в СРО, я отнесла оплату компенсационного взноса на сч. 97 и списываю его теперь благополучно в течении прописанного в приказе срока. В этом году мы произвели доплату в компенсационный взнос.
    Как правильно это оформить и провести?
    Если я отнесу эту сумму на сч. 97 и приплюсую ее к оставшейся (не списанной) сумме и продолжу списывать оставшийся срок - это правильно?
    Та же самая ситуация. Что делать?

  5. #215
    Баста Баста вне форума
    Клерк Аватар для Баста
    Регистрация
    02.09.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    624
    Если в бух. учете сумму переходящих отпускных отнесем сразу на расходы, так это может еще и ничего, суммы не значительные. А вот если налог на прибыль занизим, да при проверке обнаружится, ведь попробуй доказать, что сейчас 97 счет отсутсвует. Только судится.
    Комментарии 1С по этому поводу:
    ухгалтерский учет расходов на оплату труда
    В соответствии с изменениями, внесенными в Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв. Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н) Приказом Минфина РФ от 24 декабря 2010 года № 186н (зарегистрирован в Минюсте РФ 22.02.2011 № 19910), в конфигурации с января 2011 года изменены правила формирования бухгалтерских проводок по расходам на оплату труда.
    Расходы будущих периодов
    С 1 января 2011 года затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету (п. 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в ред. Приказа Минфина РФ от 24 декабря 2010 года № 186н). Такие затраты подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.
    В главе 25 НК РФ нет прямого указания на порядок учета расходов будущих периодов. В таком случае налогоплательщик вправе вести учет по правилам бухгалтерского учета. Таким образом, изменение порядка учета РБП в бухгалтерском учете приводит к изменению порядка учета РБП в налоговом учете по части расходов по оплате отпусков будущих периодов.
    Расходы по оплате отпусков
    С 1 января 2011 года расходы по оплате отпусков, независимо от периода отпуска, включаются в состав текущих расходов для данных бухгалтерского и налогового учета. Расходы по оплате отпусков, начисленные до 1 января 2011 года, списываются как расходы будущих периодов, начисленные в соответствии с действующими на тот момент требованиями законодательства.
    Расходы по оплате отпусков, начисленные до 1 января 2011 года, списываются по кредиту счета 97 в прежнем порядке.

    А что касается санкций при обнаружении налоговой более раннего, по мнению Минфина (а не НК, прошу заметить), отнесения на расходы суммы отпускных (ЕСН, как мы выяснили, правильно относить на расходы в периоде их начисления), то тут могут грозить только пени по налогу на прибыль. И то, я считаю, что на стадии написания обжалования на решение, данные вопрос может быть снят, т.к. сейчас юристы в налоговой тщательно изучают судебную практику, сложившуюся в регионе.
    Но это, конечно, лично мое мнение)).

  6. #216
    Ольга Кулакова Ольга Кулакова вне форума
    Клерк.
    Регистрация
    21.04.2011
    Сообщений
    2
    На сайте журнала "Главбух" есть видеоконференция по изменениям в квартальной отчетности в том числе и по раходам будущих периодов

  7. #217
    Astraaa Astraaa вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.03.2010
    Сообщений
    101
    вывод из прочитанного: надо как-то выкручиваться...

  8. #218
    Ириналап Ириналап вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.03.2009
    Сообщений
    662
    На сайте журнала "Главбух" есть видеоконференция по изменениям в квартальной отчетности в том числе и по раходам будущих периодов
    А ссылочку не могли бы дать

  9. #219
    Ольга Кулакова Ольга Кулакова вне форума
    Клерк.
    Регистрация
    21.04.2011
    Сообщений
    2
    Ссылка на видеоконференцию http://den.glavbukh.ru/conf
    Последний раз редактировалось Ольга Кулакова; 21.04.2011 в 20:44.

  10. #220
    митина митина вне форума
    Клерк
    Регистрация
    22.12.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    345
    прочитала всю тему,но не нашла нужной мне информации,может,подскажите еще одну ветку,или разъясните,если возможно.На 97.1Переходящие отпуска ежемесячно учитывается разница между переходящим отпуском и ранее начисленным вместе со всеми взносами.Что теперь делать с этим счетом и с остатком на нем?

  11. #221
    Ириналап Ириналап вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.03.2009
    Сообщений
    662
    У меня был отпуск переходящий с марат на апрель, на 97 счет я отнесла сумму оплаты вместе с налогами только те, которые приходятся на апрель. А прочитав все сообщения, пока так и не понятно, либо на затраты сразы все вешать, либо делать все точно так же как и раньше через 97 счет, а потом уж часть переходящих отпусков относить на затраты. Может в будущем какие-либо и появятся разъяснения. В целом налог на прибыль таким образом не занижаем , а отчетность за 1 квартал является промежуточной, может до конца года и разберемся.

  12. #222
    Светлана М Светлана М вне форума
    Клерк Аватар для Светлана М
    Регистрация
    23.04.2010
    Адрес
    Тверская обл.
    Сообщений
    1,007
    Извиняюсь за свою тупость заранее , подскажите, в 1С 8.2 каким документом перекинуть программы с 97 сч. на 44сч в БУ и как переделать в НУ?

  13. #223
    Алена77 Алена77 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    25.03.2011
    Сообщений
    2
    Подскажите, пожалуйста... Фирма только открылась, деятельность в 1 квартале еще не велась, но были произведены расходы на аттестацию и обучение сотрудников. Могу ли я включить эти расходы в РБП и единовременно их списать в следующем квартале? В какой строке баланса в таком случае они теперь отразятся?

  14. #224
    Snarkoff Snarkoff вне форума
    Клерк
    Регистрация
    18.08.2010
    Сообщений
    117
    Цитата Сообщение от Ириналап Посмотреть сообщение
    У меня был отпуск переходящий с марат на апрель, на 97 счет я отнесла сумму оплаты вместе с налогами только те, которые приходятся на апрель.
    Письмо Минфина от 23 декабря 2010 г. N 03-03-06/1/804
    "1) датой осуществления расходов в виде страховых взносов признается дата их начисления.

    2) При определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций сумма начисленных отпускных за ежегодный оплачиваемый отпуск включается в состав расходов пропорционально дням отпуска, приходящимся на каждый отчетный период."

    + ст, 272, 255 НК

    Перевод на русский язык из журнала "Главная книга" февраль 2011

    "Взносы, начисленные с сумм отпускных (в том числе и приходящиеся на часть отпуска, относящуюся к след кварталу и даже следующему году) , надо учесть в составе расходов полностью в момент их начисления (а момент их начисления - это дата начисления выплат -з/п, отпускных и пр.). В то время как сумму самих "переходящих" отпускных надо учитывать в "прибыльных" расходах пропорционально дням отпуска, приходящимся на каждый отчетный период."

  15. #225
    Irina_S Irina_S вне форума
    Клерк Аватар для Irina_S
    Регистрация
    13.02.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    69
    Цитата Сообщение от Snarkoff Посмотреть сообщение
    Письмо Минфина от 23 декабря 2010 г. N 03-03-06/1/804
    "1) датой осуществления расходов в виде страховых взносов признается дата их начисления.

    2) При определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций сумма начисленных отпускных за ежегодный оплачиваемый отпуск включается в состав расходов пропорционально дням отпуска, приходящимся на каждый отчетный период."

    + ст, 272, 255 НК

    Перевод на русский язык из журнала "Главная книга" февраль 2011

    "Взносы, начисленные с сумм отпускных (в том числе и приходящиеся на часть отпуска, относящуюся к след кварталу и даже следующему году) , надо учесть в составе расходов полностью в момент их начисления (а момент их начисления - это дата начисления выплат -з/п, отпускных и пр.). В то время как сумму самих "переходящих" отпускных надо учитывать в "прибыльных" расходах пропорционально дням отпуска, приходящимся на каждый отчетный период."

    интересно, а как это сделать практически в программе 1С 8
    мы там выбираем период и тогда расходы учитываются именно в этом периоде, но и взносы тоже считаются в выбранном периоде
    как их разделить...
    править руками Отражение зарплаты в регламентом учете

    У нас МП. Не отправляем людей в отпуск на границе квартала....только внутри отчетного периода по налогу на прибыль, там без разницы в феврале или в январе мы учли расходы, главное в 1 квартале

  16. #226
    Irina_S Irina_S вне форума
    Клерк Аватар для Irina_S
    Регистрация
    13.02.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    69
    а вот, что делать со страховкой....

    коллеги, как думаете....
    в одной фирме у нас ЕНВД -перевозки грузов (НУ соответственно нет)
    на балансе транспортные средства, 12 штук...
    т.е. на каждый авто КАСКО, ОСАГО, ТО и другие виды страхования когда требуется...срок страхования в основном год или меньше.
    вешать на дебиторку и каждый квартал списывать руками? это же просто..............очень обременительно
    оставить на 97. мы еще не перешли на 2 платформу, пока не было времени....Наш программист сказал, что теперь 97 счет автоматически не списыватся
    тогда смысла нет

    коллеги,пожалуйста откликнитесь те,кто решил этот вопрос практически в программе 1С 8

  17. #227
    митина митина вне форума
    Клерк
    Регистрация
    22.12.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    345
    если не сложно,скажите, какой документ нас обязывает создавать этот резерв по отпуску?Я нашла только тот,который отменяет возможность выбора создавать-не создавать

  18. #228
    Аноним
    Гость
    Я правильно понимаю, что теперь
    1) в НУ мы можем создавать, а можем не создавать резерв под отпуска - это зависит от нашей учтетной политики
    2) а в БУ - теперь ОБЯЗАНЫ создавать?

  19. #229
    Irina_S Irina_S вне форума
    Клерк Аватар для Irina_S
    Регистрация
    13.02.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    69
    В бухучете расчеты по страховым премиям (взносам) на страхование имущества отражайте на счете 76-1 «Расчеты по имущественному и личному страхованию» (Инструкция к плану счетов).

    На дату уплаты страховой премии (взносов) отразите в учете выдачу аванса:

    Дебет 76-1 Кредит 51
    – уплачены страховые премии (взносы).

    Если договор заключен на срок, превышающий один месяц, ежемесячно при списании страховой премии на затраты в учете делайте проводку:

    Дебет 20 (23, 26, 44...) Кредит 76-1
    – отнесена на расходы стоимость страховой премии за текущий месяц.

    Если срок договора страхования не превышает один месяц, то страховую премию включите в состав затрат в том месяце, когда договор страхования вступил в силу (была уплачена страховая премия)

  20. #230
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    IMHO неприменение 97 счета компенсировали обязательным созданием резервов.
    скажите, а если уже за 1 кв 2011 года все сдали, то можно резерв под отпуска создать во 2 кв?

    если я правильно понял, то всю сумму резерва в БУ сразу в расход тогда?

  21. #231
    Светлана М Светлана М вне форума
    Клерк Аватар для Светлана М
    Регистрация
    23.04.2010
    Адрес
    Тверская обл.
    Сообщений
    1,007
    Наш программист сказал, что теперь 97 счет автоматически не списыватся
    Мы перешли на 2 платформу, 97сч списывается как положено

  22. #232
    Пилкин Вася Пилкин Вася вне форума
    Флудиатор Аватар для Пилкин Вася
    Регистрация
    16.07.2005
    Адрес
    За МКАДом
    Сообщений
    3,264
    Цитата Сообщение от Алена77 Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста... Фирма только открылась, деятельность в 1 квартале еще не велась, но были произведены расходы на аттестацию и обучение сотрудников. Могу ли я включить эти расходы в РБП
    нет, это убыток периода
    Не задавай глупых вопросов - сначала посмотри ПБУ, НК РФ, ГК РФ - может быть там уже содержится ответ!? Если лень, - смотри сразу УК РФ и не парься!

  23. #233
    Пилкин Вася Пилкин Вася вне форума
    Флудиатор Аватар для Пилкин Вася
    Регистрация
    16.07.2005
    Адрес
    За МКАДом
    Сообщений
    3,264
    Цитата Сообщение от Snarkoff Посмотреть сообщение
    Письмо Минфина от 23 декабря 2010 г. N 03-03-06/1/804
    "1) датой осуществления расходов в виде страховых взносов признается дата их начисления.

    2) При определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций сумма начисленных отпускных за ежегодный оплачиваемый отпуск включается в состав расходов пропорционально дням отпуска, приходящимся на каждый отчетный период."

    + ст, 272, 255 НК

    Перевод на русский язык из журнала "Главная книга" февраль 2011

    "Взносы, начисленные с сумм отпускных (в том числе и приходящиеся на часть отпуска, относящуюся к след кварталу и даже следующему году) , надо учесть в составе расходов полностью в момент их начисления (а момент их начисления - это дата начисления выплат -з/п, отпускных и пр.). В то время как сумму самих "переходящих" отпускных надо учитывать в "прибыльных" расходах пропорционально дням отпуска, приходящимся на каждый отчетный период."
    ГБ как всегда бредит - нужно создавать резерв
    Не задавай глупых вопросов - сначала посмотри ПБУ, НК РФ, ГК РФ - может быть там уже содержится ответ!? Если лень, - смотри сразу УК РФ и не парься!

  24. #234
    Пилкин Вася Пилкин Вася вне форума
    Флудиатор Аватар для Пилкин Вася
    Регистрация
    16.07.2005
    Адрес
    За МКАДом
    Сообщений
    3,264
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Я правильно понимаю, что теперь
    1) в НУ мы можем создавать, а можем не создавать резерв под отпуска - это зависит от нашей учтетной политики
    2) а в БУ - теперь ОБЯЗАНЫ создавать?
    да
    Не задавай глупых вопросов - сначала посмотри ПБУ, НК РФ, ГК РФ - может быть там уже содержится ответ!? Если лень, - смотри сразу УК РФ и не парься!

  25. #235
    Snarkoff Snarkoff вне форума
    Клерк
    Регистрация
    18.08.2010
    Сообщений
    117
    Пилкин Вася, а что делать ,если за 1 кв уже сдали отчетность? уточненку подавать по прибыли? или можно во втором квартале начать формирование резерва?
    заранее спасибо!

  26. #236
    Солнышко 2006 Солнышко 2006 вне форума
    Клерк Аватар для Солнышко 2006
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,524
    я поняла, что обязательно создавать резерв по сомнительным долгам, а про отпуска, что тоже обязательно?

  27. #237
    Пилкин Вася Пилкин Вася вне форума
    Флудиатор Аватар для Пилкин Вася
    Регистрация
    16.07.2005
    Адрес
    За МКАДом
    Сообщений
    3,264
    Цитата Сообщение от Snarkoff Посмотреть сообщение
    Пилкин Вася, а что делать ,если за 1 кв уже сдали отчетность? уточненку подавать по прибыли? или можно во втором квартале начать формирование резерва?
    заранее спасибо!
    ты б/у от н/у отличаешь?
    в н/у ничего не менялось, с какого рожна уточненка?!
    Не задавай глупых вопросов - сначала посмотри ПБУ, НК РФ, ГК РФ - может быть там уже содержится ответ!? Если лень, - смотри сразу УК РФ и не парься!

  28. #238
    Пилкин Вася Пилкин Вася вне форума
    Флудиатор Аватар для Пилкин Вася
    Регистрация
    16.07.2005
    Адрес
    За МКАДом
    Сообщений
    3,264
    Цитата Сообщение от Солнышко 2006 Посмотреть сообщение
    я поняла, что обязательно создавать резерв по сомнительным долгам, а про отпуска, что тоже обязательно?
    да
    Не задавай глупых вопросов - сначала посмотри ПБУ, НК РФ, ГК РФ - может быть там уже содержится ответ!? Если лень, - смотри сразу УК РФ и не парься!

  29. #239
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Пилкин Вася Посмотреть сообщение
    да
    Прочла в УНП №14, что создание резерва по отпускам относится к ПБУ 8/2010, а его могут не применять МП.
    Но, честно говоря, прочитав ПБУ 8/2010 сама не поняла, имется там в виду резерв отпуск или нет, все как-то неконкретно??

  30. #240
    Snarkoff Snarkoff вне форума
    Клерк
    Регистрация
    18.08.2010
    Сообщений
    117
    Цитата Сообщение от Пилкин Вася Посмотреть сообщение
    ты б/у от н/у отличаешь?
    в н/у ничего не менялось, с какого рожна уточненка?!
    бух отчетность я имею в виду. баланс сдали уже...
    тогда со 2 кв формировать резерв? или уж вообще не делать?



    и еще вопрос по поводу неприменения ПБУ 8/2010 малыми предприятиями... Критериев, как я понимаю, три - доля, выручка и численность. То есть ,если мы им соответствуем, но существуем меньше года, и что - мы МП? а что по поводу включения в некий "реестр МП"? То есть мы сами себя признаем МП - или для этого нужно "какую-то бумажку" с подтверждением получить от какого-то органа?
    Последний раз редактировалось Snarkoff; 23.04.2011 в 13:36.

Страница 8 из 15 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)