×
Показано с 1 по 17 из 17
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    24.09.2004
    Сообщений
    508

    книга покупок

    Товарищи, подскажите пожалуйста: у меня есть сч-ф выставленная нами и есть сч-ф нам ( от той же фирмы). На сумму выставленную нам мы сделали акт взаимозачета встреч. требован. и соответственно НДС. ( НДС платим по оплате). А нужно ли сч-ф выставленную нам записывать в книгу покупок?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,241
    А нужно ли сч-ф выставленную нам записывать в книгу покупок?
    Нет. Выставленную Вами - в книгу продаж, Вам - в книгу покупок. Всё.

  3. #3
    Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    jaspis, Все правильно, только почему стоит слово "нет"? Вроде бы все верно
    Демидова Татьяна

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,241
    Демидова Татьяна, невнимательна, конечно же, да.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    24.09.2004
    Сообщений
    508
    Непоняла. Я записываюв в книгу продаж и покупок после оплаты. А в этом случае оплаты нет никакой ни нам ни мы. Зачет. Получается не надо записывать ни в кн. прод. ни в кн. покупок. Так?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Непоняла. ... оплаты нет ...
    НК-167-2-2 (например).
    Best regards, Михаил

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    24.09.2004
    Сообщений
    508
    прочитала
    получается надо записывать?
    кошмар, какая путаная эта бухгалтерия!

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    24.09.2004
    Сообщений
    508
    если мне оплату за аренду зачли и дали сч-ф - это и будет считаться оплатой. И я её записываю в кн. кокупок. Так? Только вот на основании записи кн. покупок идет зачет НДС. А я ручной операцией сделала зачет. Как быть?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    24.09.2004
    Сообщений
    508
    в ручной операции отменила зачет. Правильно?

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    03.08.2004
    Сообщений
    7,040
    А нельзя в зачете счделать ссылку на счф, что б попало в кн продаж? в кн. покупок? У меня программа так делала. А какая программа?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    24.09.2004
    Сообщений
    508
    а для зачета есть специальный документ? ( 1С базовая у меня) Я операцией вручную делала

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    24.09.2004
    Сообщений
    508
    ответьте пожалуйста

  13. #13
    Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    для зачета ндс - запись книги покупок.
    для взаимозачета - корректировка задолженности
    Демидова Татьяна

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    24.09.2004
    Сообщений
    508
    при взаимозачетах, когда нет оплаты сч.-ф. записываются и в кн.покупок и в книгу прожаж? А у нас дебиторская задолженность больше чем кредиторская - в кн. продаж я записываю частично, на сумму взаимозачета? ( НДС по оплате)

  15. #15
    Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    в акте взаимозачета (соглашении о взаимозачете) должна быть указана сумма, на которую производится зачет встречных требований. Именно эта сумма и будет считаться суммой оплаты. Вами - вашему контрагенту; контрагентом - вам.
    А когда есть оплата, вы знаете как поступить.
    Демидова Татьяна

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    24.09.2004
    Сообщений
    508
    Т.е. взамозачет равен оплате

  17. #17
    Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    mvf: НК-167-2-2
    . Прочтите НК. Если будет непонятно - спрашивайте.
    Демидова Татьяна

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)