×
Показано с 1 по 17 из 17
  1. #1
    Svety Svety вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.09.2004
    Сообщений
    508

    книга покупок

    Товарищи, подскажите пожалуйста: у меня есть сч-ф выставленная нами и есть сч-ф нам ( от той же фирмы). На сумму выставленную нам мы сделали акт взаимозачета встреч. требован. и соответственно НДС. ( НДС платим по оплате). А нужно ли сч-ф выставленную нам записывать в книгу покупок?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    jaspis jaspis вне форума
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,241
    А нужно ли сч-ф выставленную нам записывать в книгу покупок?
    Нет. Выставленную Вами - в книгу продаж, Вам - в книгу покупок. Всё.

  3. #3
    Демидова Татьяна Демидова Татьяна вне форума
    Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    jaspis, Все правильно, только почему стоит слово "нет"? Вроде бы все верно
    Демидова Татьяна

  4. #4
    jaspis jaspis вне форума
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,241
    Демидова Татьяна, невнимательна, конечно же, да.

  5. #5
    Svety Svety вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.09.2004
    Сообщений
    508
    Непоняла. Я записываюв в книгу продаж и покупок после оплаты. А в этом случае оплаты нет никакой ни нам ни мы. Зачет. Получается не надо записывать ни в кн. прод. ни в кн. покупок. Так?

  6. #6
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Непоняла. ... оплаты нет ...
    НК-167-2-2 (например).
    Best regards, Михаил

  7. #7
    Svety Svety вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.09.2004
    Сообщений
    508
    прочитала
    получается надо записывать?
    кошмар, какая путаная эта бухгалтерия!

  8. #8
    Svety Svety вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.09.2004
    Сообщений
    508
    если мне оплату за аренду зачли и дали сч-ф - это и будет считаться оплатой. И я её записываю в кн. кокупок. Так? Только вот на основании записи кн. покупок идет зачет НДС. А я ручной операцией сделала зачет. Как быть?

  9. #9
    Svety Svety вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.09.2004
    Сообщений
    508
    в ручной операции отменила зачет. Правильно?

  10. #10
    Lisaya Lisaya вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.08.2004
    Сообщений
    7,040
    А нельзя в зачете счделать ссылку на счф, что б попало в кн продаж? в кн. покупок? У меня программа так делала. А какая программа?

  11. #11
    Svety Svety вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.09.2004
    Сообщений
    508
    а для зачета есть специальный документ? ( 1С базовая у меня) Я операцией вручную делала

  12. #12
    Svety Svety вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.09.2004
    Сообщений
    508
    ответьте пожалуйста

  13. #13
    Демидова Татьяна Демидова Татьяна вне форума
    Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    для зачета ндс - запись книги покупок.
    для взаимозачета - корректировка задолженности
    Демидова Татьяна

  14. #14
    Svety Svety вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.09.2004
    Сообщений
    508
    при взаимозачетах, когда нет оплаты сч.-ф. записываются и в кн.покупок и в книгу прожаж? А у нас дебиторская задолженность больше чем кредиторская - в кн. продаж я записываю частично, на сумму взаимозачета? ( НДС по оплате)

  15. #15
    Демидова Татьяна Демидова Татьяна вне форума
    Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    в акте взаимозачета (соглашении о взаимозачете) должна быть указана сумма, на которую производится зачет встречных требований. Именно эта сумма и будет считаться суммой оплаты. Вами - вашему контрагенту; контрагентом - вам.
    А когда есть оплата, вы знаете как поступить.
    Демидова Татьяна

  16. #16
    Svety Svety вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.09.2004
    Сообщений
    508
    Т.е. взамозачет равен оплате

  17. #17
    Демидова Татьяна Демидова Татьяна вне форума
    Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    mvf: НК-167-2-2
    . Прочтите НК. Если будет непонятно - спрашивайте.
    Демидова Татьяна

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)