Купили проездные на три месяца, выдали сотрудникам. Предыдущий бухгалтер в момент выдачи списал стоимость в дебет 97, рассчитывая по истечении срока действия 97 закрыть в расходы. Есть мнение, что это криво и должны они были висеть на 71 (73). Допустим ли в крайнем случае вариант с 97 счетом или он должен рассматриваться как ошибочный? Спасибо.


Ответить с цитированием