×
Показано с 1 по 13 из 13
  1. Клерк Аватар для MAriZA
    Регистрация
    10.09.2007
    Сообщений
    1,141

    документы прихода пришли с опозданием

    в марте получили документы за 2009,2008гг. по 22ПБУ надо приходовать 31.12.2010, если еще не сдали отчетность. вопрос -когда тогда принимать к вычету ндс и списывать на расходы? так получается, что я только 60 счет скорректирую для баланса
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,671
    НДС к вычету датой получения счета-фактуры.
    Какие расходы? Если должны были быть учтены уже для НУ, то как убытки прошлых лет в текущем отчетном периоде можно показать

  3. Клерк Аватар для MAriZA
    Регистрация
    10.09.2007
    Сообщений
    1,141
    т.е. 31.12.2010 сделать приход
    10 60
    19 60

    какие проводки на убытки?

    а в марте 2011
    68 19?

  4. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,671
    А вы эти материалы должны были списать?
    91.2 - 10

  5. Клерк Аватар для MAriZA
    Регистрация
    10.09.2007
    Сообщений
    1,141
    должны были списать, причем одна отгрузка пришлась как раз на декабрь, но к сожалению 20-е числа декабря,т.е. не успели..
    у меня и услуги и материалы, которые просто надо списать и забыть
    а так то правильно я мыслю, сижу тут мучаюсь с ПБу
    последний раз
    31.12.2010
    10 60
    19 60
    26 60
    19 60
    91,2 10
    91,2 26
    а март 2011
    68 19 и по материалам и по услугам?

  6. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,671
    91,2 10
    91,2 26
    Два раза что ли списываете? Только 91.2 - 10

  7. Клерк Аватар для MAriZA
    Регистрация
    10.09.2007
    Сообщений
    1,141
    а услуги когда? к текущему периоду,т.е декабрем сами закроются?

  8. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,671
    Если еще и услуги есть и проводите как исправление ошибки, то тогда 91.2 - 60. Я сначала поняла, что про материалы только речь

  9. Клерк Аватар для MAriZA
    Регистрация
    10.09.2007
    Сообщений
    1,141
    я провожу запоздалый приход услуги с 2008 года, мне же надо провести, чтобы 60-й скорректировать, а также и списать надо на расходы, вот тут с проводками и неясность

  10. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,671
    мне же надо провести, чтобы 60-й скорректировать
    Вот и будет у вас проводка 91.2 - 60, 26-й - это для расходов 2010 года

  11. Клерк Аватар для MAriZA
    Регистрация
    10.09.2007
    Сообщений
    1,141
    последний вопрос и большое спаасибо
    НДС с услуг я тоже принимаю мартом, т.е. когда получила сч/ф?

  12. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,671
    НДС с услуг я тоже принимаю мартом, т.е. когда получила сч/ф?
    Да

  13. Клерк Аватар для MAriZA
    Регистрация
    10.09.2007
    Сообщений
    1,141
    ну все....отлегло))))
    СПАСИБО!!!!!!!!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)