в марте получили документы за 2009,2008гг. по 22ПБУ надо приходовать 31.12.2010, если еще не сдали отчетность. вопрос -когда тогда принимать к вычету ндс и списывать на расходы? так получается, что я только 60 счет скорректирую для баланса
в марте получили документы за 2009,2008гг. по 22ПБУ надо приходовать 31.12.2010, если еще не сдали отчетность. вопрос -когда тогда принимать к вычету ндс и списывать на расходы? так получается, что я только 60 счет скорректирую для баланса
НДС к вычету датой получения счета-фактуры.
Какие расходы? Если должны были быть учтены уже для НУ, то как убытки прошлых лет в текущем отчетном периоде можно показать
т.е. 31.12.2010 сделать приход
10 60
19 60
какие проводки на убытки?
а в марте 2011
68 19?
А вы эти материалы должны были списать?
91.2 - 10
должны были списать, причем одна отгрузка пришлась как раз на декабрь, но к сожалению 20-е числа декабря,т.е. не успели..
у меня и услуги и материалы, которые просто надо списать и забыть
а так то правильно я мыслю, сижу тут мучаюсь с ПБу
последний раз
31.12.2010
10 60
19 60
26 60
19 60
91,2 10
91,2 26
а март 2011
68 19 и по материалам и по услугам?![]()
Два раза что ли списываете?91,2 10
91,2 26Только 91.2 - 10
а услуги когда? к текущему периоду,т.е декабрем сами закроются?
Если еще и услуги есть и проводите как исправление ошибки, то тогда 91.2 - 60. Я сначала поняла, что про материалы только речь
я провожу запоздалый приход услуги с 2008 года, мне же надо провести, чтобы 60-й скорректировать, а также и списать надо на расходы, вот тут с проводками и неясность
Вот и будет у вас проводка 91.2 - 60, 26-й - это для расходов 2010 годамне же надо провести, чтобы 60-й скорректировать
последний вопрос и большое спаасибо
НДС с услуг я тоже принимаю мартом, т.е. когда получила сч/ф?
ДаНДС с услуг я тоже принимаю мартом, т.е. когда получила сч/ф?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)