×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    BuhBuh BuhBuh вне форума
    Клерк Аватар для BuhBuh
    Регистрация
    30.10.2002
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    783

    Билеты и НДС

    Знаю что тема ни раз обсуждалась, но вопрос вот в чем- покупаем у агента ж/д билеты, агент нам выставляет акт на билеты+ свое вознаграждение (все в 1 акте), в актах нет ндс, т.к. они не плательщики, а в билетах есть. Могу ли я в таком случае принять НДС? Разговаривала с агентами, что они всего лишь должны выписать отдельно в таком случае документы и перевыставить ндс-ни в какую не хотят.
    Поделиться с друзьями
    Многие стали пессимистами, финансируя оптимистов.

  2. #2
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,706
    НДС, выделнный в билетах, можно к вычету ставить толькопо билетам

  3. #3
    BuhBuh BuhBuh вне форума
    Клерк Аватар для BuhBuh
    Регистрация
    30.10.2002
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    783
    т.е. акт я просто игнорирую? а по нему только вознаграждение принимаю
    Многие стали пессимистами, финансируя оптимистов.

  4. #4
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,706
    т.е. акт я просто игнорирую? а по нему только вознаграждение принимаю
    Да

  5. #5
    BuhBuh BuhBuh вне форума
    Клерк Аватар для BuhBuh
    Регистрация
    30.10.2002
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    783
    СпасибО!
    Многие стали пессимистами, финансируя оптимистов.

  6. #6
    Аноним
    Гость
    А как это в 1С:8 провести? Акт от фирмы ХХХ, а НДС от РЖД получается. Если я буду ставить билеты на РЖД, то задолженность перед ХХХ у меня никогда не закроется. Если я ставлю всю сумму на ХХХ, то как предъявлять НДС? Люди, помогите!

  7. #7
    BuhBuh BuhBuh вне форума
    Клерк Аватар для BuhBuh
    Регистрация
    30.10.2002
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    783
    Я по акту все равно ввожу с ндс, а вот вместо счета-фактуры в № входящем написала "Билет...." а иначе никак, т.к. я через 50.03 выдаю и приходую билеты, там они у меня уже без ндс, хотя конечно он должен выделяться в момент принятие расходов, но т.к. у меня это с разницей в 2-3 дня происходит, я делаю так, это нге влияет на результаты.
    Многие стали пессимистами, финансируя оптимистов.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)