Подскажите пожалуйста, а где в декларации по НДС указывать ндс по возвратам от поставщиков? (особенно если розничная торговля). в старой форме (до 1-го квартала 2010 года) НДС с возврата указывался по строке 320 (т.е. было все развернуто), в новой форме эту строчку (про возвраты) убрали и у меня программа ставит в выручку свернуто (НДС по выручке и минусует НДС с возвратов). а как правильно - как раньше было развернуто или как сейчас свернуто? просто нигде не могу найти разъяснений по заполнению новой декларации.
