1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14), Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.30.6)
УСН (доходы - расходы), оказываем услуги.
Мы попросили нашего покупателя перечислить безналом ден.средства нашему поставщику – 20000 рублей.
Сделала документ корректировка долга: проведение взаимозачета
Д 60.01 «Наш поставщик»
К 62.01 «Наш покупатель»
Сумма 20000.
Галочку налогового учета в корректировке долга поставила
В итоге в бухучете все отразилось правильно,
а в КУДиР не отразилась сумма расхода, принимаемая в расходы, должно было быть 5000 (т.е. часть оплаты пошла на погашение долга по уже принятым услугам от поставщика, а 15000 – в предоплату). Сумма принимаемого дохода от покупателя отразилась верно. Уже пробовал эту корректировку долга разбить на 2 документа – 5000 и 15000, все равно ничего не попадает.
Дальше по этому поставщику все расходы в КУДиР отражаются правильно. И вообще, все принимаемые расходы, в книгу берутся правильно.
Как сделать, чтобы принимаемый расход (5000 руб) попал в книгу?



. Вряд ли этот пост Вам поможет, но... Пробуйте. У меня получилось.

