×
Показано с 1 по 27 из 27

Тема: НДС

  1. #1
    Аноним
    Гость

    НДС

    Доброе утро всем! Подскажите пожалуйста, Вот у нас за 4 кв. ндс к возмещению 180 тысяч, а за 1 кв. уже приблизительно 400 тысяч надо будет заплатить. Можем ли мы заплатить меньше на эти 180 тысяч? То есть за 1 кв. 220 тысяч?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    Вам возмещение подтвердили?

  3. #3
    Аноним
    Гость
    да нет, еще даже не сдали НДС за 4 кв.

  4. #4
    libesml libesml вне форума
    Клерк
    Регистрация
    13.05.2008
    Сообщений
    4
    Здравствуйте!
    подскажите пожалуйста - если организация плательшик НДС приобрела у фирмы не плательщика товар без НДС (в зачет естественно налог не принят), а потом вернула данный товар документом возврата, возникает ли в таком случае НДС к уплате?

  5. #5
    Елена LiS Елена LiS вне форума
    Клерк
    Регистрация
    14.03.2011
    Адрес
    Тюмень
    Сообщений
    31
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    еще даже не сдали НДС за 4 кв.
    НДС за 4 кв надо было сдать и заплатить до 20.01. Готовтесь к штрафу и пеням.
    Что же касается уплатить на сумму меньшую, чем в декларации, то этого делать категорически нельзя. Вы должны заплатить налог в полном объеме, как указано в декларации. А вот по декларации где у вас НДС к возмещению, там написать заявление в ИФНС и вернуть из бюджета. При этом приготовтесь к камералке за период в котором у вас НДС к возмещению и запросу первичных документов.

    Для того чтобы избежеть больших штрафов за несвоевременную сдачу декларации сдайте за 4 кв. сначала нулевку, а потом корректирующую декларацию. Все равно будут камералить,если будете писать заявление на возврат

  6. #6
    Елена LiS Елена LiS вне форума
    Клерк
    Регистрация
    14.03.2011
    Адрес
    Тюмень
    Сообщений
    31
    Цитата Сообщение от libesml Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    подскажите пожалуйста - если организация плательшик НДС приобрела у фирмы не плательщика товар без НДС (в зачет естественно налог не принят), а потом вернула данный товар документом возврата, возникает ли в таком случае НДС к уплате?
    У вас возникает обязанность уплаты НДС. Т.К. по сути возврат это реализация, а вы плательщики НДС и не можете продать без счет-фактуры и НДС

  7. #7
    libesml libesml вне форума
    Клерк
    Регистрация
    13.05.2008
    Сообщений
    4
    Спасибо Елена за Ваше участие.
    Получается не как не можно обойти данную ситуацию?
    Да, возврат - это обратная реализация, но возможно по другой схеме? Буду рад идеям. На ровном месте не с чего платить в бюджет как - то...

  8. #8
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    да нет, еще даже не сдали НДС за 4 кв.
    Тогда платить
    если организация плательшик НДС приобрела у фирмы не плательщика товар без НДС (в зачет естественно налог не принят), а потом вернула данный товар документом возврата, возникает ли в таком случае НДС к уплате?
    Зависит от того, на каком основании возврат

  9. #9
    libesml libesml вне форума
    Клерк
    Регистрация
    13.05.2008
    Сообщений
    4
    Возврат по сути без всяких оснований...
    Подобрать основание в принципе в наших силах, (не соответствие качеству, просрочка сроков годности, в итоге отказ от сделки)

  10. #10
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    libesml, если подберете (и оформите) основании для несостоятельности сделки (брак и т.п.), то и НДС не будет, потому что это не будет обратной продажей

  11. #11
    Елена LiS Елена LiS вне форума
    Клерк
    Регистрация
    14.03.2011
    Адрес
    Тюмень
    Сообщений
    31
    Январь, каким образом тогда нужно оформить ТОРГ-12?? без НДС

  12. #12
    tit tit вне форума
    Клерк
    Регистрация
    14.11.2002
    Сообщений
    692
    Формально - обратная реализация, но тогда и поствщик должен возвращать бабло с НДС (а нечего брак поставлять!). Не хочет - в суд наш наисправедливейший российский! Помнится, обсуждалась эта тема на форуме, тогда вроде мэтры наши к таким примерно выводам пришли. В общем, НДС, возникший ниоткуда, надо уплачивать как штраф за ошибочный выбор поставщика .
    (Сбой при наборе ответа, получился двойным; прошу модера удалить один на выбор)

  13. #13
    Аноним
    Гость

    Помогите НДС

    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, нашему сотруднику отгрузили товар в розницу и он приносит товарный и кассовый чеки, где выделен НДС. При просьбе выставить сч/ф и накладную на организацию, мне отвечают, что они работают по ЕНВД и при продаже в розницу сч/ф не выставляют. Так что мне делать с документами ,если в чеке НДС выделен, а сч/ф не выставляется??

  14. #14
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    он приносит товарный и кассовый чеки, где выделен НДС. При просьбе выставить сч/ф и накладную на организацию, мне отвечают, что они работают по ЕНВД и при продаже в розницу сч/ф не выставляют.
    Что-то одно с другим не стыкуется совершенно. Если ЕНВД, то и НДС в чеке не должны были выделять
    Самый спокойный вариант отправить этот НДС на 91, для налога на прибыль не учитывать

    Аноним, и не стоит задавать вопросы в теме, почти не имеющей отношения к вашей проблеме.

  15. #15
    Аноним
    Гость

    НДС

    Спасибо, большое.

  16. #16
    Аноним
    Гость
    А какой штраф за несвоевременную сдачу НДС?

  17. #17
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    А какой штраф за несвоевременную сдачу НДС?
    НК-119

  18. #18
    sejana sejana вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.09.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    34

    НДС

    А ст.219 к уточненной декларации (в моей ситуации за 4-кв 2010г.) тоже имеет отношение?
    Есть у меня изменения по 4-кв-лу, я знаю что надо подать уточн.по НДС, но не подаю.Прибыль сейчас сдам, в нал.орге вылезет нестыковка по сумме реализации. Они у меня запросят устранить в теч.какого времени? Какой у меня запас есть?

    Какие у меня сроки и какие штрафы грозят? Сразу скажу, что уточненка приведет к уменьшению исчисленной суммы НДС.

  19. #19
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    sejana, по уточненкам нет сроков, надо подать до того, как вас поймают при проверке. До подачи уточненки доплатить налог и пени.
    Но раз у вас наоборот уменьшение, то вообще ничего не грозит.

  20. #20
    sejana sejana вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.09.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    34
    Январь
    Мой вопрос, над которым с той недели "башка взрывается". Не решила еще. срок поджимает, 28.03
    Вопрос: Строительно-монтажная организация. В 4-кв 2010г.по декларации начислен НДС – 4466427, к вычету 3992347. Перечислено – 474080руб.

    В 4-квартале 2010г.провели реализацию СМР, сумма 5111797, в т.ч.НДС – 779766). Вплоть до 20.01.2011 торопили, гос.объект. Получилось так, что им не подписали, они нам не подписали акты. Подписаны док-ты на 3962000 в феврале 2011г. За декабрь положено сдать уточненку и поставить к возмещению 474080-779766 = -305686руб.
    Отчет по налогу на прибыль еще не сдавала, баланс тоже. Не могу принять решение:

    1) Сдавать прибыль тоже «неправильно», как и НДС. В первом квартале сделать корректирующие проводки (минус сф декабрь, плюс сф февраль). Не сдавать уточненку ни за 4-кв, ни за 1-кв. (Причина: док-ты за 4-кв 2010г.не все собраны, к камералке не готовы. )

    2) Сдать прибыль правильно. 1-й квартал сдать правильно, и подготовить уточненку по НДС 4-кв. 2010г, но не сдавать его пока нет док-в для камералки.

    3) Сдать прибыль неправильно. 1-й квартал сдать правильно, и подготовить уточненку по НДС и по прибыли 4-кв2010г, но не сдавать его пока нет док-в для камералки. Будет двойное начисление НДС до того момента, пока док-ты в соответствие не приведем.

    4) Сдать уточненку за 4-кв 2010г. не приняв вышеуказанную реализацию к учету и некоторые с/ф по СМР по субподрядным организациям тоже не принять (не принесли, ненадлежащим образом оформлены). Тем самым не уходить на минус. Оставить запас НДС к уплате. Прибыль и год закрыть правильно.

    Вопрос: В 1-м случае) Чем мне грозит несдача уточненок за 4-кв 2010 и за 1-кв 2011 согл.1пункту?
    Во 2-м) сколько у меня в запасе времени, чтоб сдать уточненку по НДС?
    В 3-м) Есть ли сроки сдачи уточненки? 3 года?
    В 4-м) Если и реализацию за 4-кв 2010 скорректирую, и вычет, то какие док-ты затребуют?

  21. #21
    sejana sejana вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.09.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    34
    Несколько сумбурно объяснила, но сегодня и сейчас к камералке не готова.

  22. #22
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    Лично я пошла бы по 4 варианту. Нет расхождений по прибыли и НДС - меньше вопросов, нет НДС к возмешению - не будет камералки (точнее будет, но скорее всего без вашего участия)
    Нет лишнего начисления налога

    Для уточненок нет сроков, кроме 3-х лет.

  23. #23
    sejana sejana вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.09.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    34
    Январь Спасибо.

  24. #24
    sejana sejana вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.09.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    34
    В 4-м варианте ведь пояснительную придется прикладывать к уточненке, "что и зачем уменьшила". Что лучше написать, чтоб им понятно было и "не дергали". Дергать если, то в апреле, в отчетный период, - нервы уйдут.

  25. #25
    sejana sejana вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.09.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    34
    И перечислять ли контрагентов и прикладывать ли первичку? К поясниловке?

  26. #26
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    пояснительную придется прикладывать к уточненке
    Нет такой обязанности, и ничего прикладывать не надо

  27. #27
    sejana sejana вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.09.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    34
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Нет такой обязанности, и ничего прикладывать не надо
    ок.спасибо.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)