ДОБРЫЙ ДЕНЬ! В 2009 ГОДУ БЫЛИ УПЛАЧЕНЫ (ПО ТРЕБОВАНИЮ), НО НЕ НАЧИСЛЕНЫ ПЕНИ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ, СЕЙЧАС ЗАПОЛНЯЕМ БАЛАНС ЗА 2010 ГОД
КАКОЙ ПРОВОДКОЙ БУДЕТ ПРАВИЛЬНО НАЧИСЛИТЬ: ЧЕРЕЗ 99 (д99 к68.04) ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 84 СЧЕТ? СПАСИБО
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! В 2009 ГОДУ БЫЛИ УПЛАЧЕНЫ (ПО ТРЕБОВАНИЮ), НО НЕ НАЧИСЛЕНЫ ПЕНИ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ, СЕЙЧАС ЗАПОЛНЯЕМ БАЛАНС ЗА 2010 ГОД
КАКОЙ ПРОВОДКОЙ БУДЕТ ПРАВИЛЬНО НАЧИСЛИТЬ: ЧЕРЕЗ 99 (д99 к68.04) ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 84 СЧЕТ? СПАСИБО



99
Best regards, Михаил
мОЖНО ЕЩЕ УТОЧНИТЬ, НЕ Я ПРОСТО ЗАПОЛНЯЛА ДЕКЛАРАЦИИ И ЛОГИКУ НЕ УЛАВЛИВАЮ ЗА ПРЕДЫДУЩИЕ КВАРТАЛИ - ТАМ БАРДАК В НАЧИСЛЕНИИ НАЛОГОВ И АВАНСОВ - МОЖНО ЛИ ИХ ВЫРАВНЯТЬ ГОДОВОЙ ДЕКЛАРАЦИЕЙ - ДОНАЧИСЛИТЬ ИЛИ ОТСТОРНИРОВАТЬ ОДНОЙ ЗАПИСЬЮ В бу И НУ? сПАСИБО



Выключите CapsLock и задайте вопрос нормально.
Best regards, Михаил
Извините, пожалуйста. Декларации по ННП за 1 и 2 квартал заполнены неправильно, записьв БУ и НУ в части начисления ННП и авансовых платежей сделаны через одну и ошибочно. Я сейчас заполнила годовую декларацию, где данные верны, могу ли я исправить в учете (доначислить/сторнировать) одной записью, или мне надо заносить согласно декларациям?



Можете.
Best regards, Михаил
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)