Подскажите, пожалуйста, проводки по учету возвратной тары, когда поставщик не возвращает нам на р/с залоговую сумму.
Например, по накладным и сч-ф мы получили воду на сумму 1299,00; по акту приема передачи получили бутыли кол. 4 шт.на сумму 600,00, я оплатила поставщику 1899,00; в 1с я ввела накл и сч-ф на сумму 1299,00, а куда деть эту залоговую сумму?

