Подскажите, пожалуйста! Работаем в ЗУПе.
У нас есть одно физическое лицо, его оформили как основного работника, но он еще работал и по договору ГПХ. НО! По основному месту работы он работает в участке филиала, соответственно ОКАТО у нас стоит того участка, а по договору ГПХ он работал, например, в филиале, а не на участке и соответственно подразделение в договоре мы не можем поставить.
Так вот при формировании справки 2-НДФЛ он нам выдает по одному ОКАТО сумму основного работника и сумму налога со ВСЕГО облагаемого дохода, а по другому ОКАТО он нам ставит сумму с договоров ГПХ, но не ставит сумму исчисленного налога. Соответственно при проверке файлов для сдачи в ИФНС нам выдается ошибка, что налог исчислен неверно.
Как быть? подскажите. и как правильно должно быть?![]()

Ответить с цитированием