×
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Rastamakc Rastamakc вне форума
    Клерк
    Регистрация
    06.04.2010
    Сообщений
    61

    Несоответствие книги покупок/продаж в 1С с реальностью

    Добрый день!
    У меня следующая проблема:
    В книге покупок 1С бухгалтерия предприятия 8.2 отражены суммы фактически уплаченные по выставленным счетам-фактурам, а в книге продаж отражены ВСЕ выставленные счета-фактуры, оплаченные и неоплаченные покупателями. Работаем с отсрочкой платежа.
    Подскажите, пожалуйста, почему такое несоотвествие? Может что-то не так делаю?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    В книге покупок 1С бухгалтерия предприятия 8.2 отражены суммы фактически уплаченные по выставленным счетам-фактурам
    Уплаченные поставщикам или что? Кому выставленные?
    а в книге продаж отражены ВСЕ выставленные счета-фактуры, оплаченные и неоплаченные покупателями
    И это правильно

  3. #3
    Rastamakc Rastamakc вне форума
    Клерк
    Регистрация
    06.04.2010
    Сообщений
    61
    Да, оплаченные поставщикам, но т.к. работаем под реализацию, выставленных на нашу организацию счетов куча.
    Отгружаем покупателям тоже под реализацию, но в книге покупок отражаются все счета: оплаченные и неоплаченные покупателями.
    При этом непонятно, как декларировать НДС.
    Да, мы выставили счет покупателю, но ведь он его не оплатил, соответственно наша организация может не иметь прибыли за период, но быть обязана уплатить НДС за фактически непроданные товары.
    Последний раз редактировалось Rastamakc; 25.03.2011 в 15:36.

  4. #4
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    Rastamakc, что у вас значит "под реализацию"? Купля-продажа с переходом права собственности после оплаты или комиссионные/агентские договоры?
    в книге покупок отражаются все счета: оплаченные и неоплаченные покупателями.
    НДС к начислению идет вне зависимости от того, оплачено или нет.
    Впрочем, как и к вычету.

  5. #5
    Rastamakc Rastamakc вне форума
    Клерк
    Регистрация
    06.04.2010
    Сообщений
    61
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Rastamakc, что у вас значит "под реализацию"? Купля-продажа с переходом права собственности после оплаты или комиссионные/агентские договоры?
    Да, купля-продажа с переходом собственности после оплаты


    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    НДС к начислению идет вне зависимости от того, оплачено или нет.
    Впрочем, как и к вычету.
    Прошу прощения, допустила в последнем посте опечатку: *в книге покупок*, нужно заменить на *книгу продаж*.

    Ещё раз попробую - видимо не правильно объясняю.
    Итак есть книга покупок - то, что мы закупаем у поставщика. Поставщик выставляет нам счета-фактуры, часть мы оплачиваем, а часть так и остаётся не оплаченной. Все эти документы мы, естественно, вносим в программу. Но в книге покупок отражаются не все счета, а только те, которые мы оплатили.
    В книге продаж ситуация другая - мы выставляем счета-фактуры. Часть этих счетов нам оплачивают, а часть тоже не оплачивают. Но при выводе книги продаж отображаются ВСЕ счета и оплаченные и НЕоплаченные покупателями.

    Почему в книге покупок отображаются только оплаченные нами счета, а в книге продаж ВСЕ счета - и оплаченные и неоплаченные?

  6. #6
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    Но в книге покупок отражаются не все счета, а только те, которые мы оплатили.
    Да, пока на учет товар не ставите (а вы его не ставите, пока право собствнености не перешло), то вычета нет
    Но при выводе книги продаж отображаются ВСЕ счета и оплаченные и НЕоплаченные покупателями
    И это правильно. Потому что момент определения налоговой базы по НДС - это отгрузка товара (вне завимости от условий перехода права собственности)

  7. #7
    Rastamakc Rastamakc вне форума
    Клерк
    Регистрация
    06.04.2010
    Сообщений
    61
    Огромное спасибо! Вроде разобрался.

  8. #8
    Светлана М Светлана М вне форума
    Клерк Аватар для Светлана М
    Регистрация
    23.04.2010
    Адрес
    Тверская обл.
    Сообщений
    1,007
    Добры день. Подскажите пожалуйста, у меня следующий вопрос:
    1.В июне мы купили товар-4 позиции
    2.продали в июне -2 позиции
    Вопрос: в книгу покупок должны попасть 4 позиции? А в книгу продаж-2 позиции? Как это правильно оформить в 1С 8.2 релиз 2.024.10?
    Спасибо

  9. #9
    OlgaK OlgaK вне форума
    Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    да
    да
    Поступление товаров и услуг
    Реализация товаров и услуг
    Формирование книги покупок и продаж или Помощник по учету НДС
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  10. #10
    Светлана М Светлана М вне форума
    Клерк Аватар для Светлана М
    Регистрация
    23.04.2010
    Адрес
    Тверская обл.
    Сообщений
    1,007
    OlgaK [Меню пользователя]
    я так и делаю, но гл.бух. требует что бы не проданный товар в книгу покупок не попадал.
    1. есть один способ-убрать галку "отразить вычет НДС в книге покупок", при продаже сделать документ "отражение ндс к вычету", но это подходит если весь товар куплен в одном мес., а продан в другом. А у меня в одной накладной товар кот. половину продали в июне , а вторую не известно когда

  11. #11
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    не проданный товар в книгу покупок не попадал.
    Новое слово в трактовании НК? Не, главбуха, конечно, надо слушаться, но не любопытствовали, на основании каких положений законодательства она так хочет? Потому как вы и государство авансируете при этом, и лишние трудозатраты имеете

  12. #12
    Светлана М Светлана М вне форума
    Клерк Аватар для Светлана М
    Регистрация
    23.04.2010
    Адрес
    Тверская обл.
    Сообщений
    1,007
    Январь
    Вопрос как правильно всё провести в 1с, а главбух у меня женщина с огромным стажем и достаточно грамотная. Только раньше она всё делала в ручную и проводила как считала нужным, но я проге не могу это объяснить

  13. #13
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    Светлана М, нельзя правильно провести в 1с то, что неправильно по определению

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)