Добрый день!

В ходе подготовки декларации по прибыли у меня возник вопрос по поводу несовпадения сумм к доплате в декларации и сумм к доплате в 1 С.

Буду очень благодарна, если не пройдете мимо.
Никак не могу понять, где ошибка.

Спасибо.

Lанные деклараций:

За 1 кв. 2010:
Сумма исчисленного налога (стр. 200) = 161560
Сумма авансовых платежей(стр.230) (берем из декларации за 9 мес.) = 196186
Сумма ежемесячных авансовых платежей (стр. 310) = 161560
Получаем к уменьшению = 34626 (161560-196186)

полугодие 2010:

Сумма исчисленного налога (стр. 200) = 332309
Сумма начисленных авансовых платежей (стр.230) = (стр. 200+310 декларации за 1 кв.) = (161560+161560) = 323120
Сумма ежемесячных авансовых платежей (стр. 310) = (стр. 200-стр. 200 декларации за 1 кв) = (332309-161560) = 170749
Получаем к доплате = 9189 (332309 - 323120 )

9 мес. 2010:


Сумма исчисленного налога (стр. 200) = 512744
Сумма начисленных авансовых платежей (стр.230) = (стр. 200+310 декларации за полугодие) = (332309+170749) = 503058
Сумма ежемесячных авансовых платежей (стр. 310) = (стр. 200-стр. 200 декларации за полугодие) = (512744-332309) = 180435
Получаем к доплате = 9686 (512744 -503058 )

за 2010 год:

Сумма исчисленного налога (стр. 200) = 878445
Сумма начисленных авансовых платежей (стр.230) = (стр. 200+310 декларации за 9 мес) = (512744+180435) = 693178

Получаем к доплате = 185267 (878445 -693178 )


вот у меня и возникает вопрос:
Фактически я плачу в 1 кв. авансовых платежей = 196187
Во 2 кв = 161560
В 3 кв = 170749
В 4 кв = 180435
+ я плачу налог, который начислен к доплате = 9189+ 9686
Итого получаем: 196187 +161560+170749+180435 + 9189+ 9686= 727806 в оборотке по Дебету 68 сч.

В декларации по году ставим 693178 (стр. 230) = (т.е. 727806 – 34626 (было к уменьшению в 1 кв.))

На сумму этого самого уменьшения не идет.
Потому после начисления налога в 1С к доплате = 878445 – 727806 = 150639
А в декларации к доплате = 878445 – 693178 = 185267

Разница идет на сумму этого самого уменьшения. В чем у меня ошибка?