Организация-покупатель(плательщик НДС) получила бонус от поставщика (бонус без НДС) за достигнутый объем поставок
Сумма полученного бонуса от поставщика объектом налогообложения по НДС не является и в налоговую базу по НДС не включается (п.п. 1 п. 1 ст. 146, п.п. 2 п. 1 ст. 162, п.п. 2 п. 1 ст. 167 НК РФ). Нужно ли заполнять раздел 7 Налоговой декларации по НДС(если нужно, то какой должен быть код операции и № столбца для занесения суммы)

Ответить с цитированием