При перечислении денег поставщику услуг в Германию, мы перечислили НДС в бюджет.(в акте сдачи-приемки услуг по ремонту от поставщика НДС выделен).
1) На какой КБК надо было перечислить НДС? мы перечислили на обычный кбк?
2) Где отразить эту сумму для налоговой (в разделе 2 Налог. декл.по НДС или надо сдать "Налог. расчет (информацию) о суммах выплаченных иностр. отрганизациям доходов и удержанных налогов"?