×
Показано с 1 по 18 из 18
  1. Аноним
    Гость

    Вопрос сч.09 Нужна помощь

    О,великие гуру ПБУ18!!!! Помогите юному падавану.....
    С ПБУ18 столкнулась в первые, проблема в следующем: на конец 2010г. в организации образовался убыток, а из-за авансовых платежей в бюджете переплата по НП. Проводка Д09 - К68.4 = 7000р. (проводки делаю вручную)
    Теперь в I кв.2011г. прибыль (к уплате 17000р.).Вопрос №1: надо делать проводку К68.4 - Д09 =7000р.
    Вопрос №2: как быть с Декларацией за I кв.? Получается я просто плачу не 17000р., а только 10000р., или все-таки переплата отражается в Налоговой декларации??? и сумма к уплвте в Декларации должна быть 10000р.
    Поделиться с друзьями

  2. Аноним
    Гость
    Простите ошибочка "надо делать проводку Д68.4 - К09 =7000р"

  3. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,671
    1. Да
    2. Переплата в декларации не отражается, но должна быть на вашем лицевом счете в налоговой.
    Начислить надо 17000, заплатить 10000

  4. Аноним
    Гость
    СПС, за ответ:
    Тогда Вопрос №3: а письмо никакое в Налоговую писать не надо? с просьбой зачесть переплату...., а вдруг сдерут с меня все 17000р.
    Это шож получается, теперь все-время сверки заказывать, чтоб быть уверенной, что Наологовая видит мои переплаты????

  5. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,671
    Да, письмо лучше написать, что хотите зачесть. Другой период потому что, а по текущему году в НК написано, что переплаты налога на прибыль сами собой в зачет идут

  6. Аноним
    Гость
    Блиииин.... Кто придумал ПБУ18?!?.... А как можно перестать его использовать?
    Я пришла в организацию, оно уже тута было. Как бы мне соскачить с ентого дела?

  7. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,671
    А как можно перестать его использовать?
    Под критерии малого предприятия не попадаете?

  8. Аноним
    Гость
    1. организация - субъект малого предпринимательства.
    2. есть разница между налоговым и бухгалтерским учетом. (из-за амортизации).

    Вопрос: с какого момента я могу перестать использовать ПБУ18? С 01.01.2011г. прописав это в Учетной политике? Или этого недостаточно?

  9. Клерк
    Регистрация
    15.11.2010
    Сообщений
    51
    я не понял, а 09 счет не для учета ли временных разниц? зачем туда убыток пихать?

  10. Клерк
    Регистрация
    15.11.2010
    Сообщений
    51
    Цитата Сообщение от XAM64 Посмотреть сообщение
    я не понял, а 09 счет не для учета ли временных разниц? зачем туда убыток пихать?
    тупанул извиняюсь

  11. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,671
    с какого момента я могу перестать использовать ПБУ18? С 01.01.2011г. прописав это в Учетной политике?
    Да
    а 09 счет не для учета ли временных разниц? зачем туда убыток пихать?
    Счет 09 "Отложенные налоговые активы" предназначен для обобщения информации о наличии и движении отложенных налоговых активов. Отложенные налоговые активы принимаются к бухгалтерскому учету в размере величины, определяемой как произведение вычитаемых разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, действующую на отчетную дату.

    При убытке у вас как раз отложенный налоговый актив возникает

  12. Аноним
    Гость
    [QUOTE=Январь;53226924]Да

    Какое счастье!!!!!!! Тогда еще один вытекающий вопрос:
    Если у меня на 31.12.2010 большущий остаток по Д09, то как мне с ним поступать в 2011г.?(я же уже не использую ПБУ18 )))))) Или его надо куданить запхать ???

  13. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,671
    Или его надо куданить запхать ???
    Списать, 31.12.10 надо было бы 99 - 09. Теперь
    84 - 09

  14. Аноним
    Гость
    Спасибо огромное за терпение!! )) Ваши лаконичные ответы вселяют надежду, что не всё так плохо, и решимость во всем разобраться!
    Бухгалтерия - это весело!! ))))

  15. Клерк
    Регистрация
    20.03.2012
    Сообщений
    3

    Помогите Помогите пожалуйста!

    Подскажите! у меня в 1С предприятие версия 8.2 на 31.12.2011 сальдо на конец месяца по Дт по сч 09 висит сумма и по 84,02 висит сумма в оборотке. Мне нужно их куда нибудь девать, при этом закрытие месяца делаю автоматически. А теперь хочу закрыть январь 2012, а программа пишет, что я должна сделать что то с 09 сч.

  16. Клерк
    Регистрация
    20.03.2012
    Сообщений
    3
    А пишет программа вот что: Не перенесен Убыток прошлого года, обнаружен остаток на начало года на сч. 09 по виду "убыток текущего периода"

  17. Клерк
    Регистрация
    20.03.2012
    Сообщений
    3
    Как это сделать подскажите? если я на Дт 84.02 а КТ 09 ставлю то 84 в оборотке увеличиваеться, а 09 исчезает

  18. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,671
    Юлия123789, если на 09 у вас ОНА по убытку прошлого года, то при учете этого убытка для налога на прибыль проводка будет
    68 - 09

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)