×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 47

Тема: 26 СЧЕТ

  1. #1
    Аноним
    Гость

    26 СЧЕТ

    Подскажите как закрыть 26 счет на убытки и принять их на расходы для налога на прибыль?

    Д90.8.1 К26 - 10000
    Д91.2 К 26 - 10000
    Д 91.9 К 91.2 - 10000
    Д 99.1 К 91.9 - 10000
    Д 99.2.2 К 99.1 - 10000

    А дальше как? Или это вообще неправильно?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    90.8.1 - 26
    99.1 - 90.9
    Если ПБУ 18 применяете, то еще
    68 - 99.2.2
    09 - 68
    и при реформации:
    90.9 - 90.8.1
    84 - 99.1
    99.2.2 - 99.1

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Если ПБУ 18 применяете
    А как мне узнать применяет его организация или нет? Пришла работать в новую организацию директор ничего не знает, а больше не у кого спросить.

  4. #4
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    А как мне узнать применяет его организация или нет?
    учетную политику почитать.
    Если ее нет в наличии, посмотреть были ли раньше проводки по 09, 77 счетам, по начисления ПНО и т.п.
    Если соответствуете критериям малого предприятия, то можете не применять

  5. #5
    Аноним
    Гость
    [QUOTE=Январь;53226236]учетную политику почитать.
    Если ее нет в наличии, посмотреть были ли раньше проводки по 09, 77 счетам, по начисления ПНО и т.п.
    Если соответствуете критериям малого предприятия, то можете не применять[/QUOTE

    Учетной политики нет. Раньше вообще были только нулевки (не было никакого движения). Малому предприятию соответствуем. Т.е. не применяем ПБУ 18?

  6. #6
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    Т.е. не применяем ПБУ 18?
    Да, если только сами не захотите

  7. #7
    Аноним
    Гость
    а где можно посмотреть эти критерии?

  8. #8
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    а где можно посмотреть эти критерии?
    Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ
    "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"
    Ст. 4

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Да, если только сами не захотите
    А как лучше - применять или не применять?

  10. #10
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    А как лучше - применять или не применять?
    Не применять проще

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Не применять проще
    Огромное спасибо.

  12. #12
    Аноним
    Гость
    А как считать налог на прибыль если не применять ПБУ.

    От выручки отнять все расходы (указанные в НК) и от оставшейся суммы 20%?

  13. #13
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    А как считать налог на прибыль если не применять ПБУ.
    По данным налогового учета, в бух.учетен начислять налог на прибыль, который по декларации получается

  14. #14
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    По данным налогового учета, в бух.учетен начислять налог на прибыль, который по декларации получается
    а можете попроще написать, а то так не понятно. Выручка минус расходы и от оставшейся суммы 20%?

  15. #15
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    Выручка минус расходы и от оставшейся суммы 20%?
    Примерно так, только для расчета налога на прибыль целая глава НК написана, поэтому у меня рука не поднимается однозначно написать "да"

  16. #16
    ZloiBuhgalter ZloiBuhgalter вне форума
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Аноним, не ведение ПБУ 18, не освобождает от ведения налогового учёта.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  17. #17
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    90.8.1 - 26
    99.1 - 90.9
    Если ПБУ 18 применяете, то еще
    68 - 99.2.2
    09 - 68
    и при реформации:
    90.9 - 90.8.1
    84 - 99.1
    99.2.2 - 99.1
    А как же тогда быть с 99.1. Получается что и по 84 пойдет непокрытый убыток и по 99.1 убытки. И по 84 проходит по дебету, т.е. ПРИБЫЛЬ?
    Вся сумма с 26 счета - это должен быть убыток.

  18. #18
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    Аноним, одна и та же сумма расхода пойдет с 26 на 90, с 90 на 99, с 99 на 84

  19. #19
    Аноним
    Гость
    Спасибо. А как закрыть счет 90.1.1?

  20. #20
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    А как закрыть счет 90.1.1?
    При реформации?
    90.1.1 - 90.9

  21. #21
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    При реформации?
    Да.

  22. #22
    Аноним
    Гость
    А можно счет 91.2 закрыть как?:

    Д90.8.1 К 91.2
    Д 99.1 К 90.8.1
    Д 84 К 99.1

    На 91.2 скопились банковские комиссии.

  23. #23
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    Д90.8.1 К 91.2
    Вот откуда такие фантазии? План счетов не пробовали почитать?
    В течение года сальдо по 91 списывается проводкой
    99.1 - 91.9 или 91.9 - 99.1
    При реформации
    91.9 - 91.2 и 91.1 - 91.9

  24. #24
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Вот откуда такие фантазии? План счетов не пробовали почитать?
    В течение года сальдо по 91 списывается проводкой
    99.1 - 91.9 или 91.9 - 99.1
    При реформации
    91.9 - 91.2 и 91.1 - 91.9
    а если в течение года не было сальдо. Появилось только в декабре.
    То можно сразу сделать так?
    Т.е. Д 91.9 К 91.2
    Д 99.1 К 91.9
    Д 84 К 99.1 ?

  25. #25
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    а если в течение года не было сальдо.
    Если чего-то не было, то и списывать нечего
    То можно сразу сделать так?
    Т.е. Д 91.9 К 91.2
    Д 99.1 К 91.9
    Д 84 К 99.1 ?
    Так и получится в декабре

  26. #26
    Аноним
    Гость
    БОЛЬШОЕ спасибо.

    И последнее, что делать со счетом 90.3?

  27. #27
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    И последнее, что делать со счетом 90.3?
    То же, что и со всеми субсчетами. При реформации закрыть на 90.9
    90.9 - 90.3

  28. #28
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    То же, что и со всеми субсчетами. При реформации закрыть на 90.9
    90.9 - 90.3
    Я так и подумала, только понять не могу, что делать с 90.9

    Движение в ООО начато только в декабре.

  29. #29
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    Я так и подумала, только понять не могу, что делать с 90.9
    Если все проводки правильно сделаете, то 90.9 (и 91.9 тоже) в процессе реформации закроется сам

  30. #30
    Аноним
    Гость
    Вроде все сошлось. Только вот приехал директор и откуда-то притащил баланс за 9 месяцев.
    А там в активе по 10счету 2,000
    а в пассиве УК - 10000
    и нераспред.прибуль (убыток) - 8000
    Итого баланс 2=2

    И вот теперь не могу сообразить это как. Понятно что по ОСВ у меня
    10 счет -2000
    80 - 10000
    84 -8000
    и получится, что по Д и по К по 10,000. Да, правильно? Голова совсем не работает, смущает баланс, что там идет в активе и в пассиве по 2,000.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)