×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Помогите Акт не дали в 2010г, а в 2011г принесли,но совсем другие.

    Оплатили поставщику 8000 рублей за услуги с 01.08.2010г по 01.08.2011г, он нам выставил сч/ф на эту сумму, в программе наш бухгалтер ввел услугу на основе сч/ф на 8000рублей концом года,т.е.декабрем 2010г, а акты нам выставляют по месяцам(принесли в феврале 2011г. акты за август2010г., сент.2010г., окт10г,нояб.10, дек.10, янв.11г ) Как такое может быть? Чем нам это грозит?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Вы вероятно, не внимательно посмотрели на полученный счет-фактура, наверняка это было на аванс
    Уточненку вам сдавать по прибыли, если всю сумму в расходах учли

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Спасибо за ответ!Если сч/ф на аванс, то это в назначении должно быть прописано?

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Если сч/ф на аванс, то это в назначении должно быть прописано?
    Нет. Отличить обычный от авансового можно по заполнению полей.
    В авансовом не заполняются 2-6 графы и ставка НДС расчетная (18/118)

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Январь, спасибо, а в каком нормативном документе это прочитать могу?

  6. #6
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    в каком нормативном документе это прочитать могу?
    Налоговый кодекс, глава 21
    Если вы про реквизиты счета-фактуры, то статья 169

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)