Оплатили поставщику 8000 рублей за услуги с 01.08.2010г по 01.08.2011г, он нам выставил сч/ф на эту сумму, в программе наш бухгалтер ввел услугу на основе сч/ф на 8000рублей концом года,т.е.декабрем 2010г, а акты нам выставляют по месяцам(принесли в феврале 2011г. акты за август2010г., сент.2010г., окт10г,нояб.10, дек.10, янв.11г ) Как такое может быть? Чем нам это грозит?

