Добрый день.
Существую как ПБОЮЛ на традиционке. Ситуация: была договоренность с группой товарищей о покупке у меня товара в январе. Однако деньги товарищи перечислили в конце декабря. Я этого платежа не ожидал, НДС вырос неслабо так. У поставщика я этот товар приобрёл уже в январеНеохота, как понимаете, платить неслабый НДС или бодаться потом за возврат.
Сначала думал провести январём (как датой выписки счета-фактуры) - но Знающие Люди сказали, что зачисление всё равно надо проводить декабрём как аванс.
Другие Знающие Люди подсказали вариант - подать "неправильную" декларацию, без оного зачисления, а по окончании 1го квартала 2005го подать исправленную за предыдущий и уплатить уже скорректированный НДС, с учётом моей январской покупки того, за что мне было заплачено в декабре. Это реально?
Еще какие-нибудь варианты есть?
Заранее благодарю за Ваш ответ.

Неохота, как понимаете, платить неслабый НДС или бодаться потом за возврат.
отмазаться можно, но сумма не та, чтоб бодаться
