×
Показано с 1 по 28 из 28
  1. Клерк
    Регистрация
    18.01.2011
    Сообщений
    46

    Помогите разобраться с проводками в обособленном подразделении

    Учет в обособленном подразделении:
    Дт 43 Кт 79- поступила ГП от головной организации
    Дт90/2 Кт43-списана с/с продукции
    Дт 62 Кт 90/1- отражена выручка

    При поступлении денег от покупателя на р/с (у подразделения)
    Дт 79 Кт62

    У головной
    Дт51Кт 79

    МОЖНО ЛИ СДЕЛАТЬ ТАКУЮ ПРОВОДКУ У ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (без 79 счета)
    Дт 51 Кт 62???
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    У кого открыт р/счет? Что голова говорит про "можно ли"?
    Best regards, Михаил

  3. Клерк
    Регистрация
    23.09.2010
    Сообщений
    1,561
    Что то у вас с "головой"...По праводкам она отдает продукцию в обособленное подразделение, но деньги поступают ей на счет.
    Вопрос: А зачем продукция передается в обособленное подразделение?

  4. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    А зачем продукция передается в обособленное подразделение?
    понаехавший Тут, а какая разница "зачем"? Или где-то есть подводный смысл?
    Best regards, Михаил

  5. Клерк
    Регистрация
    23.09.2010
    Сообщений
    1,561
    В том то и ваша проблема что смысла в этом нет....

  6. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    В том то и ваша проблема что смысла в этом нет....
    Вы как догадались, что у автора "в этом смысла нет"?
    Best regards, Михаил

  7. Клерк
    Регистрация
    23.09.2010
    Сообщений
    1,561
    Вообще то в "нормальных" головах с филиалами централизуют выручку, чтобы денежные потоки на себя заводить... Поэтому и продукцию реализуют от своего имени в качестве продавца, а в счетах фактурах и торг-12 пишут грузоотправитель филиал такой то...

    А чтоб себестоимость с 43 счета через 79 филиалам раздавать это вообще первоапрельский прикол какой то

  8. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    А чтоб себестоимость с 43 счета через 79 филиалам раздавать это вообще первоапрельский прикол какой то
    Это нормальная ситуация. Без всякого "1 апреля".
    Best regards, Михаил

  9. Клерк
    Регистрация
    23.09.2010
    Сообщений
    1,561
    Ну тогда мой совет
    В головной
    Дт 62 Кт 90
    Дт 90 Кт 43
    Дт 51 Кт 62

    а при передаче продукции в филиал/подразделение
    Если и делать Дт 79 Кт 43 то только в количественном учете ( штуках), а еще лучше использовать для контроля за продукцией забалансовый счет и там все движение продукции по продажным ценам учитывать.

  10. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Боюсь, что подобные "советы" автору не нужны. Он(а) делает так, как делает. И вопрос совсем в другом.
    Best regards, Михаил

  11. Клерк
    Регистрация
    23.09.2010
    Сообщений
    1,561
    Если деньги поступили подразделению то делается проводка
    Дт 51 Кт 79
    а в головной
    Дт 79 Кт 62

  12. Клерк Аватар для MakZym
    Регистрация
    22.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,584
    Если деньги поступили подразделению то делается проводка
    Дт 51 Кт 79
    а в головной
    Дт 79 Кт 62
    С чего это? Если выручку отражало подразделение и деньги поступили на его расчетный счет?
    Тогда Дт 51 Кт 62. А если голова скажет "отдай", тогда уж Дт 79 Кт 51, а в головной Дт 51 Кт 79

  13. Клерк
    Регистрация
    23.09.2010
    Сообщений
    1,561
    Что оно подразделение с этой выручкой делать будет? НДС с нее заплатит? Налог на прибыль посчитает?

  14. Клерк Аватар для MakZym
    Регистрация
    22.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,584
    Что оно подразделение с этой выручкой делать будет? НДС с нее заплатит? Налог на прибыль посчитает?
    Это уже голова решит оставить в подразделении или вернуть себе. Дебиторка в подразделении, расчетный счет в подразделении. Вот и отражайте операции в подразделении исходя из фактической ситуации.

  15. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    понаехавший Тут, судя по Вашим репликам и ответам, Вы вообще не в теме про учет в ОП. Если надо будет, то и НДС оно насчислит.
    Best regards, Михаил

  16. Клерк
    Регистрация
    23.09.2010
    Сообщений
    1,561
    Да..12 лет проработал и с филиалами и с подразделениями и не в курсе... Пусть и НДС начислит, и декларацию в свою налоговую отнесет... и форму 2 составит с полученной от головы сеебестоимостью.. Короче я все сказал .. Адью

  17. Клерк Аватар для MakZym
    Регистрация
    22.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,584
    Да..12 лет проработал и с филиалами и с подразделениями и не в курсе...
    Количество не есть критерий качества

  18. Клерк
    Регистрация
    18.01.2011
    Сообщений
    46
    Разъясню ситуацию.Голова из города А отдает продукцию со склада в ОП для продажи в город Б.Но т.к р/с своего нет ОП(не выделено на баланс), то деньги за продукцию идут в Головную.
    Дт 79 Кт 43- для того,чтобы у обособленного было что продавать,а следовательно при продажи не только отражать выручку но и с/с.
    О никакой связи м/д программами 1с речи не идет-НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ. По сути ОП только для того,чтобы продать и отразить Кредиторку

  19. Клерк
    Регистрация
    18.01.2011
    Сообщений
    46
    А чтоб себестоимость с 43 счета через 79 филиалам раздавать это вообще первоапрельский прикол какой то

    а что по вашему будет продавать ОП? у него производство не ведется и продукция из воздуха не появится......
    Понаехавший тут предложите ваш вариант....
    просто если расчеты по б/н-то только на счет головы
    а если за нал то в операционную кассу ОП далее на р/с головы

  20. Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,833
    Д 51 К 62 (голова) поступила оплата
    Д 62 К 79 (голова) передана кред.задолж.
    Д 79 К 62 (ОП) закрыта деб.задолж.
    Все расчеты между головой и ОП должны проходить через 79 счет.
    Но это если у ОП ведется бух.учет - т.е. оно выделено на самостоятельный баланс.
    Если не выделено - обычные проводки, ОП - всего лишь аналитика.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  21. Клерк
    Регистрация
    18.01.2011
    Сообщений
    46
    ZZZhanna
    ОП не выделено на баланс,но основная реализация 70% продаж именно в городе где расположено ОП, а не в городе где находится Голова.
    Д 62 К 79 (голова) передана кред.задолж.
    Д 79 К 62 (ОП) закрыта деб.задолж.
    -понятно что закрывается кредиторка ОП по 79 счету
    но как-то же должно отразится поступление продукции из головы!ведь из воздуха она не появится..

  22. Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,833
    По поступлению продукции и отражению реализации у Вас правильные проводки.
    Я все-таки не понимаю - у вас в том городе, где ОП, сидит бухгалтер и ведет учет полученной и реализованной продукции? И продукция отгружвется сначала со склада головы на склад ОП, а потом со склада ОПпроисходит отгрузка покупателю?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  23. Клерк
    Регистрация
    18.01.2011
    Сообщений
    46
    у вас в том городе, где ОП, сидит бухгалтер и ведет учет полученной и реализованной продукции? И продукция отгружвется сначала со склада головы на склад ОП, а потом со склада ОПпроисходит отгрузка покупателю?
    Совершенно верно ОП просто делает все проводки по реализации и передает Голове.

  24. Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,833
    Ну тогда всё правильно. Есть еще вариант - раз поступление оплаты учитывается сразу в голове, передавать дебиторскую задолженность покупателя из ОП в голову сразу после отражения реализации
    Д 62 К 90 реализация в ОП
    Д 90 К 43 стоимость ГП в ОП
    Д 79 К 62 передана ДЗ (в ОП)

    Д 62 К 79 отражена ДЗ (в голове).
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  25. Клерк
    Регистрация
    18.01.2011
    Сообщений
    46
    передавать дебиторскую задолженность покупателя из ОП в голову сразу после отражения реализации
    а,если дебиторская задолженность гасится покупателем в этот же день,т.е
    Дт50/2"касса ОП" Кт62-поступила выручка за продукцию
    Дт51 Кт 50-2 - выручка сдана на р/с головы
    в этом случае стоит передавать дебиторку по 62счету в головную?

  26. Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,833
    Если она сразу закрыта - какой смысл? Надо договориться с бухгалтером головы - например, если ДЗ не закрыта на 1 число месяца, след.за месяцем реализации - она передается в голову и учитывается уже там. Или - передается ДЗ, которая будет оплачена по безналу, а за нал - остается для учета в ОП. Вариантов может быть масса.
    Еще один вопрос из любопытства - если ваше ОП в другом городе, как Вы сдаете выручку на р/сч. головы?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  27. Клерк
    Регистрация
    18.01.2011
    Сообщений
    46
    если ваше ОП в другом городе, как Вы сдаете выручку на р/сч. головы?
    т.к ОП не выделено на баланс, следовательно своего р/сч не имеет."великий и могучий Сбербанк" помог,заключили договор, заполнили все необходимые документы и имеем право сдать в кассу банка,а те в свою очередь перечисляют на р/сч головы.просто города разные,но в пределах одного края.
    ZZZhanna спасибо за ваши ответы!

  28. Клерк
    Регистрация
    18.01.2011
    Сообщений
    46
    Всем большое спасибо за ответы!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Метки этой темы