×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 31

Тема: ПНО!!!

  1. #1
    Аноним
    Гость

    ПНО!!!

    Здравствуйте!!!! Помогите пожалуйста начинающему глав.буху)))
    Принимаем ПБУ 18/02.
    Как я понимаю ПНО возникает когда что-то не принимаем в НУ в расходы.
    Но вот у меня закрытием месяца начисляет ПНО. Не принятых в НУ расходов не было. Все принимается и там и там. Правда у нас убытки в по итогам тех периодов. Совсем запуталась я что-то...............
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    MakZym MakZym вне форума
    Клерк Аватар для MakZym
    Регистрация
    22.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,584
    Правда у нас убытки в по итогам тех периодов.
    Каких периодов?

  3. #3
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    забыли объяснить программе, что расходы принимаются в некоторых доках...

  4. #4
    Аноним
    Гость

    Помогите

    ну закрытие месяца делаю, по итогам - убыток. он берет и начисляет ПНО (20%) Бред какой-то...целый день бьюсь, все перепровожу, никаких результатов...не пойму почему программа так себя ведет((( Может у кого были такие же ситуации?

  5. #5
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    какой месяц?
    какие проводки точно?
    какая программа: конфигурация, релиз?

  6. #6
    Аноним
    Гость
    1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14)

    Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.30.7)

    Ну например - Месяц июнь - убыток 15000
    НУ-8000
    ПР-7000
    ПНО-1400
    Программа делает проводку закрытием месяца - Д99.02.3 К68.04-1400

  7. #7
    MakZym MakZym вне форума
    Клерк Аватар для MakZym
    Регистрация
    22.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,584
    Имхо, метод определения в программе ПНО по разнице между доходами и расходами:
    В БУ по итогам месяца расходов больше, чем доходов. При этом в НУ налогооблагаемая база равна 0, а дельта превышения расходов над доходами в БУ не учитывается в НУ. Отсюда на эту дельту ПНО

  8. #8
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    забыли объяснить программе в некоторых доках, что расходы принимаются...
    отсюда 7000 ушли в журнал ПР (постоянные разницы) вместо журнала НУ

  9. #9
    MakZym MakZym вне форума
    Клерк Аватар для MakZym
    Регистрация
    22.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,584
    Ну например - Месяц июнь - убыток 15000
    НУ-8000
    ПР-7000
    ПНО-1400
    Программа делает проводку закрытием месяца - Д99.02.3 К68.04-1400
    Проводку закрытия месяца, по которой определяется убыток, необходимо отражать и в НУ, но настроить так, что бы в декларацию и налоговые регистры не попадала.

  10. #10
    Аноним
    Гость
    А что теперь делать?
    Где можно посмотреть настройки, чтобы ПНО начислялось нормально........

  11. #11
    Аноним
    Гость

    Помогите

    Мужчины, дорогие))) Я все понимаю, но где это все настроить, не подскажете?

  12. #12
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    в третий раз: раскройте ячейку с 7000 карточкой счёта, найдите доки или док, которые её сделали, войдите внутрь и укажите, что доходы принимаются... пока не добьётесь, чтобы 7000 ушли в налоговый журнал НУ вместо ПР - так и будет автоначисляться ПНО...

    а убыток здесь абсолютно непричём...

    P.S. я юноша!

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Генук, сначала хотела "мальчиками" назвать, но постеснялась))

    Документ открывается закрытие месяца, и как в нем ПР убрать ну никак не знаю...или я блондинка или заработалась совсем...

  14. #14
    MakZym MakZym вне форума
    Клерк Аватар для MakZym
    Регистрация
    22.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,584
    Документ открывается закрытие месяца, и как в нем ПР убрать ну никак не знаю...или я блондинка или заработалась совсем...
    В этом документе есть поле для галочки что то вроде "принять для налогового учета"? Поставьте галочку и попробуйте перепровести. Для точности нужно задать вопрос в раздел форума по 1С

  15. #15
    Аноним
    Гость
    Спасибо!
    Но галочки НУ стоят... Буду пробовать дальше)))

  16. #16
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    не там ищете... найдите док, который ввёл расходы на 7000 в бухучёте... в нём надо указать, что расходы принимаются... а закрытие месяца лишь фиксирует...

  17. #17
    Sweeetlana Sweeetlana вне форума
    Клерк
    Регистрация
    09.09.2009
    Сообщений
    104
    На самом деле обороты не большие были...в основном приход и банк...ВСЕ! так как деятельности не было, я уже все документы перепроводила по раз 10, толку нет....глюк программы....все счета стоят правильно..

  18. #18
    MakZym MakZym вне форума
    Клерк Аватар для MakZym
    Регистрация
    22.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,584
    все счета стоят правильно..
    Что то похожее на такую проводку есть Дт 99 Кт 91 (90)?

  19. #19
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    крепите ОСВ по 91.02

  20. #20
    MakZym MakZym вне форума
    Клерк Аватар для MakZym
    Регистрация
    22.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,584
    крепите ОСВ по 91.02
    Что есть "крепите" и почему по 91.02? Разве в конце месяца он не сделает:
    Дт 91.1 Кт 91.9
    Дт 91.9 Кт 91.2
    Дт 99 Кт 91.9 ? Это и надо смотреть

  21. #21
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    интуиция...

  22. #22
    Sweeetlana Sweeetlana вне форума
    Клерк
    Регистрация
    09.09.2009
    Сообщений
    104

  23. #23
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    отлично... а теперь ОСВ по 20 (или какой там счёт расходов)

  24. #24
    Sweeetlana Sweeetlana вне форума
    Клерк
    Регистрация
    09.09.2009
    Сообщений
    104
    все что есть - это)
    Закрытие месяца БУ.xls

  25. #25
    Sweeetlana Sweeetlana вне форума
    Клерк
    Регистрация
    09.09.2009
    Сообщений
    104

  26. #26
    Sweeetlana Sweeetlana вне форума
    Клерк
    Регистрация
    09.09.2009
    Сообщений
    104
    .
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Sweeetlana; 01.04.2011 в 15:24.

  27. #27
    Sweeetlana Sweeetlana вне форума
    Клерк
    Регистрация
    09.09.2009
    Сообщений
    104
    Это все что формирует закрытие месяца - 3 закладки.

    44 сч.xls

  28. #28
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Расходы нотариусов ... 1540.00
    Расходы на услуги банков ... 1840.00
    Расходы по арендной плате ... 3885.18
    --------
    7265.18 ушли на непринимаемые... т.е. не умеете пользоваться доком по услугам сторонних организаций... откройте справочник статей затрат и настройте НУ для этих элементов... после чего перепроведите доки услуг...

  29. #29
    Sweeetlana Sweeetlana вне форума
    Клерк
    Регистрация
    09.09.2009
    Сообщений
    104
    Точно..вот блин! вчера обновление мне делал программист, и теперь из при проводке дока не формирует закладку НУ!!!

  30. #30
    Sweeetlana Sweeetlana вне форума
    Клерк
    Регистрация
    09.09.2009
    Сообщений
    104
    Хм...так в справочнике все настроено...а при проведении НУ закладка пропала...вот же горе программисты....

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)