×
Показано с 1 по 3 из 3
  1. Аноним
    Гость

    Вопрос Как быть с суммой НДС

    в 4 кв. 2010 во вновь созданной организации был открыт р\сч в банке уплаченная сумма НДС 74 руб. К вычету эту сумму не ставили и сдали за 2010г. нулевую декларацию по НДС т.к. на форуме посоветовали раз нет реализации, то и к вычету ставить ничего нельзя, в ООО больше никакой деятельности не было и за 2010 год в прибыли показали убыток на сумму оплаченную при открытии р\сч. без НДС.в 1 кв. 2011 деятельности вообще не было,
    Вопрос:
    1) а куда теперь деть эту сумму НДС-74 руб. на какой счёт списать?
    2) а так же как быть в дальнейшем, в плане входного НДС при отсутствии реализации т.к. сейчас заключается долгосрочный договор аренды и планируется крупный ремонт и закупка дорогостоящего оборудования т.е. появится большая сумма входного НДС и это уже не 74 руб.?
    Спасибо огромное за советы.
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,681
    На 19 счете оставить до лучших времен

  3. Клерк
    Регистрация
    14.08.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    661
    Тоже подобная ситуация, т.е. оставляем сумму НДС на 19 до того момента когда уже будет реализация и на 68 не списываем и в книге покупок не отражаем?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)