×
Показано с 1 по 3 из 3
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Вопрос Как быть с суммой НДС

    в 4 кв. 2010 во вновь созданной организации был открыт р\сч в банке уплаченная сумма НДС 74 руб. К вычету эту сумму не ставили и сдали за 2010г. нулевую декларацию по НДС т.к. на форуме посоветовали раз нет реализации, то и к вычету ставить ничего нельзя, в ООО больше никакой деятельности не было и за 2010 год в прибыли показали убыток на сумму оплаченную при открытии р\сч. без НДС.в 1 кв. 2011 деятельности вообще не было,
    Вопрос:
    1) а куда теперь деть эту сумму НДС-74 руб. на какой счёт списать?
    2) а так же как быть в дальнейшем, в плане входного НДС при отсутствии реализации т.к. сейчас заключается долгосрочный договор аренды и планируется крупный ремонт и закупка дорогостоящего оборудования т.е. появится большая сумма входного НДС и это уже не 74 руб.?
    Спасибо огромное за советы.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    На 19 счете оставить до лучших времен

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    14.08.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    661
    Тоже подобная ситуация, т.е. оставляем сумму НДС на 19 до того момента когда уже будет реализация и на 68 не списываем и в книге покупок не отражаем?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)