×
Показано с 1 по 28 из 28
  1. #1
    Клерк Аватар для irixa2
    Регистрация
    27.11.2009
    Сообщений
    370

    деятельность и ндс

    Коллеги, помогите пожалуйста найти ответ на несколько вопросов, непонятных для меня.
    1.у фирмы Х код по ОКВЭд 51.70 прочая оптовая торговля в 2010 г. Отчетность вся сдана. С 2011 г занимается уборкой территорий. Вопрос, если до сих пор числится код 51.70 (в налоговой вид деятельности не меняли) могу ли я доход по уборке территорий считать налогооблагаемым?
    2. по поводу НДС. Фирма Х на классике. Если фирма Y на упрощенке может ли фирма Х выставлять акты и счета без НДС?
    И если фирма Х на упрощенке, а фирма Y просит в платежке выделить НДС, что это значит для фирмы-упрощенца? может ли она так делать? С ндс столкнулась впервые...
    3. Фирме Х(классика, кассового аппарата нет) клиенты оплачивают наличными по ПКО. Нужны ли чеки и вправе ли вообще принимать наличку от клиентов без кассы?
    4. Отчет 4-ФСС: на форуме прочитала, что заполняется в рублях таблица 3 и 6, остальное в копейках. Так ли это?
    Поделиться с друзьями
    Последний раз редактировалось irixa2; 06.04.2011 в 14:41.

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    1. Код ОКВЭД никак не влияет на необходимость облагать налогоми выручку. Если что-то продали (оказали услугу), и по НК это налогооблагаемая операция, то налоги надо платить
    2. Фирма Х что-то продает фирме Y? Налогобложение покупателя роли не играет. Фирма Х продает с НДС, если на ОСНО
    И если фирма Х на упрощенке, а фирма Y просит в платежке выделить НДС, что это значит для фирмы-упрощенца? может ли она так делать?
    Это значит, что фирма-упрощенец должна отдать весь полученный НДС государству
    3. Не вправе

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    1. Налогообложение не зависит от "цифирек на какой-то бумажке".
    2. Не может. "И если" - ничего не значит. Может.
    3. Должна применяться ККТ
    Это значит, что фирма-упрощенец должна отдать весь полученный НДС государству
    Я так понял, что речь про исходящую платежку.
    Best regards, Михаил

  4. #4
    Клерк Аватар для irixa2
    Регистрация
    27.11.2009
    Сообщений
    370
    Спасибо, уже раскладывается по полочкам.Про доход понятно.
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    что речь про исходящую платежку.
    да именно. Например я -упрощенец. Контрагент просит в плетежке выделить ндс. Кроме этого мне нужно что-нибудь еще делать? по ндс?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Не нужно.
    Best regards, Михаил

  6. #6
    Клерк Аватар для irixa2
    Регистрация
    27.11.2009
    Сообщений
    370
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Не нужно.
    спасибо!
    то есть если я на классике, а мне приходят платежи от клиентов без выделенного ндс это тоже не страшно?считать что он выделен?верно?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Да.
    Best regards, Михаил

  8. #8
    Клерк Аватар для irixa2
    Регистрация
    27.11.2009
    Сообщений
    370
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Да.
    спасибо)

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    29.12.2007
    Сообщений
    139
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Предприниматель на ОСНО покупает печенье у упрощенцев без НДС.Имеет ли он право потом продать это печенье с НДС.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Обязан.
    Best regards, Михаил

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    29.12.2007
    Сообщений
    139
    А можно еще вопрос про взаимозачет?
    НДС при взаимозачете отражается в декларации по НДС? Поступил товар без НДС продали товар с НДС. Сделали взаимозачет между фирмами. Что делать с Исходящим НДСом.(к уплате в бюджет?)

  12. #12
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    НДС при взаимозачете отражается в декларации по НДС?
    Взаимозачет на НДС не влияет
    Что делать с Исходящим НДСом.(к уплате в бюджет?)
    Платить

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    29.12.2007
    Сообщений
    139
    Взаимозачет на НДС не влияет
    В декларации отражается НДС при покупке и отгрузке товара! И не важно взаимозачет это или нет? Да?

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Да.
    Best regards, Михаил

  15. #15
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Поступил товар без НДС
    ну и ладно
    продали товар с НДС.
    Отразить в книге продаж, в декларации по НДС
    Причем тут взаимозачет?

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    29.12.2007
    Сообщений
    139
    Спасибо большое.

  17. #17
    Клерк Аватар для irixa2
    Регистрация
    27.11.2009
    Сообщений
    370
    подскажите ответ на такой вопрос. Объясню на конкретном примере:
    доходов от реализации 196845, расходы - 779482. (в начале года был возврат залоговой суммы, к налогооблажению не относится). Получается входящий ндс - 30027, исходящий - 118904. Разница - 88877 нам к возмещению? правильно я понимаю?

  18. #18
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Разница - 88877 нам к возмещению? правильно я понимаю?
    да,если все расходы были с НДС
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  19. #19
    Клерк Аватар для irixa2
    Регистрация
    27.11.2009
    Сообщений
    370
    и значит будет камеральная проверка?

  20. #20
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    будет камеральная проверка?
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  21. #21
    Клерк Аватар для irixa2
    Регистрация
    27.11.2009
    Сообщений
    370
    а возможен ли такой вариант, что я уравняю суммы, и налоговой не прийдется возмещать и нам спокойней?

  22. #22
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    а возможен ли такой вариант, что я уравняю суммы, и налоговой не прийдется возмещать и нам спокойней?
    Возможен, если покажете получение части счетов-фактур в более позднем периоде

  23. #23
    Клерк Аватар для irixa2
    Регистрация
    27.11.2009
    Сообщений
    370
    спасибо!

  24. #24
    Клерк Аватар для irixa2
    Регистрация
    27.11.2009
    Сообщений
    370
    и еще вопросик: в декларации по ндс показываем всю реализацию или только оплаченную?

  25. #25
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Всю. По отгрузке

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    14.11.2002
    Сообщений
    692
    то есть если я на классике, а мне приходят платежи от клиентов без выделенного ндс это тоже не страшно?считать что он выделен?верно?
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Да.
    Как это, как это? Если нет с-ф и НДС не выделен в платежке? Чевой-то я недокопенгаген.

  27. #27
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    tit, а что значит "нет счета-фактуры"? Если деньги вам приходят, то значит вы поставщик, и счет-фактуру надо выписать
    Если вы плательщик НДС, то неуказание в платежке НДС никак не освобождает вас от обязанности НДС платить.

  28. #28
    Клерк
    Регистрация
    14.11.2002
    Сообщений
    692
    А-а-а, понял (бывают затмения).

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)