1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.205), редакция 2.0 (2.0.20.10)
М.б. кто объяснит, как занести остатки по НДС, начисленному с авансов полученных от покупателей, кот. числились на 01.01.2011?
Перенесла сальдо по сч. 60.02 Авансы полученные.
Перенесла сальдо по сч. 76.АВ НДС с авансов полученных.
Все вручную.
В итоге при формировании книги продаж за 1 кв. в книгу продаж опять попадает НДС, начисленный с авансов.
А ведь он должен попасть в Книгу покупок - была реализация и эти авансы по НДС должны быть предъявлены к вычету.
Какая-то хрень получается.
Объясните кто-нибудь, пожалуйста, как правильно!

Ответить с цитированием