×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    08.06.2007
    Сообщений
    520

    Ошибка в перс учете за прошлый год

    Формируя перс отчетность за первый квартал заметил, что 1С неправильно считает распределение Уплаченных сумм за отчетный период по каждому сотруднику. Проверил прошлый год - также пенся в обоих полугодовом и годом отчетах неправильныее суммы....

    Как быть ? сдавать корректирующие ? и чем это грозит ?

    Спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    4,080
    Цитата Сообщение от Andrey_R Посмотреть сообщение
    1С неправильно считает распределение Уплаченных сумм за отчетный период по каждому сотруднику...Как быть ?
    Если это так, то вал неправильной отчётности просто оглушителен... Видимо надо находить свои ошибки (если Вы не проявляете стремления к самобытному распределению, отличающемуся от общепринятого), исправлять и подавать корректировки. Грозит только стандартными последствиями неверных платежей, если такие имели место. Самобытное же - грозит по меньшей мере хроникой ручных подсчётов.
    Последний раз редактировалось Bucom; 12.04.2011 в 21:24.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    08.06.2007
    Сообщений
    520
    Выплаты все правильные. Объясню суть. 1С берет все налоговые в ПФР выплаты осуществленные в течение отчетного периода (последние 3 месяца) и распределяетуплаченную сумму между работниками пропорционально начисленной за эти 3 месяца зарплаты. Это быбло бы все правильно, если бы начисление зарплаты и перечисление налога происходило каждый раз в одном и томже месяце, т.е. до 31/30 числа каждого месяца. Однако на практике я плачу налоги в начале след. месяца до 15 числа, и эта выплата не соответствует начислению в месяце выплаты которое только произойдет в конце месяца )) получается что пропорцию распределения налогов между работниками надо производить не по последним 3 месяцам, а по первым двум отчетного периода и последнему третьему предыдущего отчетного периода, о чем 1С естественно не догадывается. Надеюсь понятно изложил свою позицию....

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    08.06.2007
    Сообщений
    520
    Подскажите, если надо поправить только сумму "Уплачено" по каждому работнику в "СЗВ-6-2" как должен быть составлен корректирующий СЗВ-6-2 и текущий АДВ-6-2 ?

    1) Отчетный период - ставим текущий 1 квартал 2011 года ?
    2) Данные - Корректирующие за 1 полугодие 2010 года и за 2 полугодие 2010 года (2 отдельных СЗВ-6-2).
    3) Зполнять еще раз "Начилено2 как и раньше или оставлять пустым ?
    4) В поле "Уплачено" ставим правильные суммы или изменение суммы (рамзер коррекции) ?

    А также в АДВ-6-2- получается что поля Доначислено взносов остаются путыми, т.к. корректируем только Уплаченные взносы. При этом в АДВ-6-2 не указывается за какой период корректирующие сведения а только имя файла XML?

    Большое спсибо.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    08.06.2007
    Сообщений
    520
    Подскажите пожалуйста кто сталкивался

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    30.09.2008
    Сообщений
    280
    Я сталкнулась с корректировкой за 2 полугодие. Я поехала в ПФ к инспектору и спросила как быть. Мой отчет ещё не был заведен, поэтому сказали сделать правильно исходную форму, поставить дату прошлого отчета, только поменять № папок ( не 3 и 4, а 5 и 6). Так что моя ситуация мало чем поможет Вам. Но может все-таки спросить в ПФ?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    4,080
    Цитата Сообщение от Andrey_R Посмотреть сообщение
    Это быбло бы все правильно, если бы начисление зарплаты и перечисление налога происходило каждый раз в одном и томже месяце, т.е. до 31/30 числа каждого месяца.
    Программы для застрахованных лиц распределяют фактическую уплату за период пропорционально по единому для фирмы скрытому коэффициенту уплаты фирмы (отношение суммарного платежа взносов к причитающимся взносам - но не ФОТу) и не могут прогнозировать платежи в следующем периоде. Кроме того в изложенном варианте действительно имеется недоплата на начало очередного периода.
    Последний раз редактировалось Bucom; 19.04.2011 в 13:11.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    08.06.2007
    Сообщений
    520
    Подскажите тогда, для каждого корректируемого периода прикладывать свою АДВ-6-2 за соответствующий период ? и в СЗВ-6-2 отчетным периодом ставить корректируемый?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)