×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Аноним
    Гость

    ошибки в 2010г.

    Всем доброго дня! Помогите пожалуйста не совсем опытному бухгалтеру.
    Ситуация такая: баланс 2010г. сдан. Теперь обнаружились ошибки,причем существенные,поплывет 84 счет. Как быть, я могу балансом 1 квартала как то выпрямить ситуацию? или придется лезть в 2010 год и заново делать годовой баланс? и вообще, разве налоговая принимает уточненный баланс?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    ZloiBuhgalter ZloiBuhgalter вне форума
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    вы новую форму баланса видели?
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  3. #3
    Аноним
    Гость
    видела я новый баланс, как же я укажу в графе на 31 декабря 2010г. заведомо неправильные данные? вопрос то мой в чем? примет ли налоговая уточненный баланс? или мне ошибки исправлять в 1кв. а 2010 год не переделывать?

  4. #4
    Хозяин фирмы Хозяин фирмы вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.10.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    250
    Уточненных балансов не бывает. Уточненки только по налоговым декларациям. Ошибки в бух учете исправляются на дату их обнаружения.

  5. #5
    ZHANNET ZHANNET вне форума
    Клерк Аватар для ZHANNET
    Регистрация
    18.04.2010
    Сообщений
    560

    уточненнный баланс

    Кто- нибудь уже сдавал годовой баланс 2010 ФНС взамен того, в котором были допущены существенные ошибки, как это делается? Пишется сопроводиловка или как? Кто уже применял ПБУ 22/2010 на практике, почитала-каша в голове, че к чему-туго идет, когда исправлять в текущем, когда в конце, а когда вообще не исправлять? Директор принес акт работ и счет-фактуру на 250000 руб. на переустановку программного обеспечения, это очень существенно, так как прибыль была 250000 руб по году, дата -ноябрь 2010, говорит нашел у себя, что делать????.Читала, что прибыль надо корректировать на ту дату, когда фактически услуги были оказаны,ноябрь-т.е. 2010 год, а НДС ставим на вычет , когда обнаружили счет-фактуру -1 квартал 2011, но это налоговый учет , а что делать с балансом, как я его сдам новый, то писать в сопроводиловке или новой пояснительной, а тот старый в налоговой останется в архиве или как?
    Бухгалтерия и налоговый учет неисчерпаемы как и атом

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)