Организация работает на УСН. Реализовали продукцию (отослали почтой) в Казахстан в декабре 2010 года.
Казахская сторона прислала "Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов", заверенное покупателем и налоговой.
Мы не должны отчитываться по НДС? И что делать с этим заявлением? В налоговую его отнести? И что приложить к нему?


Ответить с цитированием